质量管理制度检查考核办法.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
质量管理制度检查考核办法

质量管理制度检查考核办法 篇一:质量管理制度检查考核办法 *********公司质量管理制度执行情况检查考核表 2014 年度 检查人: 检查日期: 年 月 日 制度名称 考 核 内 容 得分存在问题 改进措施 实施人签名 质量方针目标管理制度 1. 根据质量方针, 每年制定质量目标并逐层分解。 2. 每半年开展一次“质量方针目标检查” , 分析并小结目标完4 分 无 无 成情况, 指出未完成目标及问题点, 提出整改措施。 3 分 无 无 3. 每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、 考核与奖罚。3 分 无 无 质量管理体系内部审核制度 1. 质量管理体系的审核工作, 由公司主要负责人组织质量管理领导小组进行。 4 分 无 无 2. 每年对质量管理体系进行一次全面的审核、 评价和完善。 4 分 无 无 3. 对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书, 并予以实施。 4 分 无 无 有关部门、 组织和人员的质量责任 1. 明确本部门、 岗位的质量责任。 4 分 无 无 2. 对本部门、 岗位的质量责任了解、 熟悉, 并认真执行。 4 分 无 无 质量否决管理制度 1. 质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4 分 无 无 2. 质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据, 实行药品质量问题确认与处理的决定权。 4 分 无 无 质量信息管理制度 1. 质量管理部为质量信息管理部门。 3 分 无 无 2. 质量信息管理内容明确, 符合企业实际。 3 分 无 无 3. 各种质量信息及时、 规范记录于《质量信息记录表》。 3 分 无 无 4. 质量信息根据分级分类及时传递, 反馈和使用。 3 分 无 无 5. 重要的质量信息及时上报总经理。 3 分 无 无 质量风险管理制度 定期采用前瞻或者回顾的方式, 对药品流通过程中的质量风险进行评估、 控制、 沟通和审核。 2 分 对质量风险管理工作的认知度不够, 如何有效开展工作的经验缺乏。质量管理等相关人员加强对质量风险管理相关知识的学习, 不断改进工作。 供货单位资格审核1. 质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4 分 无 无 2. 不得从未经首营审核的企业购进药品, 不得购进未经首营审批的品种。 4 分 无 无 制度 3. 采购开单部按规定填报首营企业、 首营品种审批表, 并提交合格的资料。 4 分 无 无 4. 审核首营企业时, 应审核企业的资格和质量保证能力。 4 分 无 无 5. 审核首营品种时, 应审核该品种的合法性及质量情况。 4 分 无 无 6. 首营企业、 首营品种进公司主管领导的签字批准。 4 分 无 无 7. 首营企业、 首营品种资料由质量管理部存档、 方便查找。 4 分 无 无 供货单位销售人员资格审核制度 1. 公司购进药品供货单位的销售人员均应进行资格审核。 4 分 无 无 2. 采购开单部负责索取加盖供货单位公章原印章并在有效期内的企业相关证明文件、 证照、 购进品种相关资料、 供货单位法人授权委托书原件、 销售人员身份证复印件等, 并对销售人员身份进行确认。 4 分 无 无 药品购进管理制度 1. 采购开单部应购进合法企业合法生产或经营的质量可靠的药品, 不得从个人购进药品。 4 分 无 无 2. 对购进药品, 须审核其合法性和质量可靠性。 4 分 无 无 3. 购进的进口药品应有符合规定的、 加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》 和《进口药品检验报告书》复印件等证明文件。 4 分 无 无 4. 采购开单部负责对与本公司进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资格的验证, 相关的证明文件交质量管理部存档。4 分 无 无 5. 签订书面采购合同, 质量条款明确。 4 分 无 无 6. 购进药品具有合法票据, 按规定建立《药品购进记录》, 做到票、 账、 物相符。 4 分 无 无 7. 质量管理部通过质量验收员对进货质量进行监控, 对不合格药品、 不符合购货合同规定质量条款的药品应予拒收。 4 分 无 无 药品收货管理制度 1. 收货人员应当按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行收货, 防止不合格药品入库。 3 分 无 无 2. 药品到货时, 收货人员应当核实运输方式是否符合要求, 并对照随货同行单(票) 和采购记录核对药品, 做到票、 账、 货相符。 3 分 无 无 3. 冷藏、 冷冻药品到货时, 应当对其运输方式及运输过程的温度记录、 运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录, 不符合温度要求的应当拒收。 3 分 无 无 4. 收货人员对符合收货要求的药品, 应当按品种特性要求放于相应待验区域, 或者设置状态标志, 通知验收。 3 分 无 无 药品验收管理制度 1. 验收人员应当具有药学或者医学、 生物、

文档评论(0)

345864754 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档