- 64
- 0
- 约 62页
- 2016-08-01 发布于贵州
- 举报
財务审计实施方案
財务审计实施方案
篇一:財务审计实施方案
附件2: 财务收支审计实施方案 一、 审计依据 1、《陕西省交通行业内部审计工作实施办法》( 试行) 2、 ***《关于对**公司进行财务收支审计的通知》 二、 审计目的 通过审计, 评价被审计单位财务收支的合法性、 真实性, 以及内部控制制度健全有效性。
三、 审计方法 审阅、 检查、 分析性复核、 监盘、 查询、 询问以及根据实际情况需要采取的其他方法。
四、 审计范围 **公司内控制度、 预算执行、 财务收支情况, 遇重大问题可追溯或延伸至有关年度。
五、 审计内容 1、 审查内控制度的健全性和有效性; 2、 审查收入管理、 成本开支、 费用控制的真实性、 合法性。
3、 审查会计政策执行的一贯性和一致性, 评价会计信息质量。
4、 审查会计核算模式、 科目设置是否符合企业实际情况。
5、 审查帐户设置、 原始凭证、 会计凭证管理、 传递等会计基础工作情况。
6、 审查被审计单位预算执行情况。
7、 审查会计报表编制的合规性, 会计报表及合并报表、 附注说明所反映内容的真实性、 完整性和准确性; 资产负债表日 后事项处理的正确性、 完整性; 关联方交易披露的充分性。
六、 审计方式 就地审计(报送审计) 七、 审计小组成员 审计组长: *** 成 员: *** *** 八、 审计时间安排: 年 月 日至 年 月 日 公司
您可能关注的文档
最近下载
- 矩阵分析在通信领域的应用论文.docx VIP
- AAC板材施工方案.docx VIP
- JTT1495-2024公路水运危险性较大工程安全专项施工方案审查规程.pdf VIP
- 地方建筑图集 甘肃甘12G2填充墙与柱、剪力墙及梁板构造.docx VIP
- 2025年6月浙江省普通高校招生选考科目考试化学试题与答案.docx VIP
- 郑州市2026届高三(二模)化学试卷(含答案).pdf
- 智能机器人技术--巡检机器人.pptx VIP
- 大学本科《社会主义发展史》课程期末考试试题库完整版2024.docx VIP
- 2020年印尼劳工法-(中文版).pdf VIP
- 丙烯酸乙酯-国际化学品安全卡.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)