教育经费自查报告.docVIP

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教育经费自查报告

XXX教育经费管理工作自查报告 ?根据《2013年濮阳县教育经费管理活动年工作方案》(濮县教〔2013〕)71号)的要求,?我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下: (一)会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。 ? 财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、审核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。 财务收支无坐支现象。 会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。 (二)预算执行情况 ?根据201年预算明细说明,财务每月都要把各项主要费用的实际数与预算数进行比较,支出必须向领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内? ?(三)财务管理办法完善和执行情况 ?根据单位实际工作情况,201年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。 通过自查,我在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措 施,力求将这方面的工作做得更好。 ? 2013-8-22

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