公司治理对上市公司内部控制缺陷披露的影响因素分析
Analysis on the influence factors of corporate governance on the disclosure of internal control of the listing Corporation
内 容 摘 要
南阳理工大学 王弼只
随着近几年国内外资本市场财务风险和经营风险的不断暴露,公司的内部控制建设和执行逐渐成为投资者和监管机构关注的问题。我国2006年分别出台了《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,强制要求上市公司披露内部控制自我评价报告,以及2010年五部委颁布的《企业内部控制配套指引》,标志着内部控制缺陷已逐渐成为我国上市公司信息披露的重要组成部分。
本文运用 2012 年 A 股披露内控审计报告的上市公司的自评报告和内控审计报告等资料,选取第一大股东持股比例、董事会规模、董事会会议频率、监事会规模、监事会会议频率作为内部治理结构变量,以内部控制缺陷披露作为被解释变量,提出假设,建立多元线性回归模型,采用描述性统计分析、相关性分析、Logistic回归分析进行了实证研究,结果表明:第一大持股比例、监事会会议频率与内控缺陷披露正相关,董事会规模、董事会会议频率、监事会规模与内控缺陷披露负相关。最后,本文针对数据研究结论
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