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XXXXX药店企业《内审》材料
XXX药店
企业内审目录
序 号 内 容 1 内审计划 2 内审方案 3 内审记录 4 内审现场检查报告 5 内审问题改进和整改措施记录
内审计划
一 审核目的:
通过对企业质量管理体系的运行情况进行检查与评价,核实企业质量管理工作开展的适宜性、充分性、有效性,从而不断改进质量管理工作,有效防范质量风险,确保药品经营质量。
二 审核范围:
全面审核。(审核时间段——企业获批经营许可证至本次审核当日止)
三 审核依据:
《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号),及黑龙江省药品零售企业《药品经营质量管理规范》现场检查细则和本药店的质量管理体系文件。
四 审核组组成 :组长 XXX
组员 XXX
五 审核日期及日程安排: 月 日至 月 日初审
日程安排如下:
月 日
8:30——9:20召开首次会议
9:30——11:30审核组织机构与人员职责、人员与培训
14:00——17:30审核采购、设施与设备、验收
月 日8:30——9:30审核陈列养护、销售管理
13:30——15:00召开末次会议
编制人:XXX
批准人:XXX
年 月 日
内审方案
本次审核检查以《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号),及黑龙江省药品零售企业《药品经营质量管理规范》现场检查细则和本药店的质量管理体系文件为准。检查项目共180项,其中严重缺陷项目(**)4项,主要缺陷项目(*)58项,一般缺陷项目(*)111项.
评定方法
现场检查时,检查组应对所列条款检查项目进行全面检查,并按本标准条件做评定。
每一条检查内容中,凡有一条检查未达标的,该条款及为缺陷项目。其中严重缺陷项目不合格为严重缺陷,主要缺陷项目不合格为主要缺陷,一般缺陷项目不合格为一般缺陷。
合理缺陷项目:因《药品经营许可证》的经营范围限定,使企业未开展经营活动,在检查评定细则中相对应的部分条款不需要进行现场检查的项目,确定为合理缺陷,结果评定合理缺陷项目不予评定。
结果评定
检查项目 结果 严重缺陷 主要缺陷 一般缺陷 0 0 ≦20% 通过检查 0 0 20%-30% 限期整改后
复核检查 0 10% 20% ≥1
不通过检查 0 ≥10% 0 ≥20% 0 30% 注:缺陷项目比例数=对应的缺陷项目中不符合项目数/(对应缺陷项目总数-对应缺陷检查项目合理缺陷数)*100%
编制人:XXX 日期: 年 月 日
批准人:XXX 日期: 年 月 日
《药品经营质量管理规范》内部评审记录
评审部门:XXX药店 评审时间: 年 月 日
评审内容 时 间 备 注 检查人员签字 组织机构与人员职责
年 月 日 经营文件的合法性
组织机构人员任命文件
质量体系文件
质量管理制度的考核情况和质量否决权的执行情况 合格 人员与培训 年 月 日 部分岗位人员任职资格
健康检查
教育培训 合格 进货 年 月 日 进货程序
首营企业与首营品种的审核
购进过程的记录
进货情况的质量评审 合格 设备与设施 年 月 日 经营场所以及辅助、办公用房
仓库
设施设备的管理 合格 验收与检验 年 月 日 1、正常购进药品的验收
2、销后退回药品的验收 合格 储存与养护 年 月 日 1、药品的储存保管
2、退回药品的储存保管
3、近效期药品的管理
4、药品的养护 合格 销售 年 月 日 1、客户资质的审核
2、销售记录和销售票据
3、质量查询与质量投诉 合格
质量负责人:XXX 企业负责人:XXX
药房内部审核报告
根据
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