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- 2016-08-18 发布于北京
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(word)财务审核审批制度
公司财务审核审批制度
(征求意见稿)
为加强财务管理,提高工作效率,明确审核审批职责与权限,根据总部有关规定和公司实际情况,特制定本制度。
一、请款的审核审批
1、员工因公费用性请款的审核、审批
(1)员工因公请款,请款人须填制请款单,注明请款事由;
(2)2000元以下(含)请款由部门主管审核→财务审核→分管副总审批;请款金额超过2000元的,报总经理审批。
供销外办业务员差旅费请款,办事处经理审批,内勤登记备查,从备用金中支付;办事处和其他员工需要保留备用金的,每三个月清偿一次,清偿后额度重新核定,备用金额度由总经理审批;
(3)赞助等非正常支出请款,事先向董事长请示,经部门主管审核→财务审核→分管副总审核→总经理审核,汇总报董事长(股东会)审批。
(4)请款人必须及时报销还款,回单位后必须三日内填制费用报销单经财务审核。超过一个月无特殊情况不报销的,按请款金额扣罚利息,并罚款100元。部门主管负督促请款人还款责任。除固定备用金外,前款不清后款不请。
2、采购物资请款的审核、审批:
采购物资付款前编制付款计划单,计划单由分管审批。
(1)采购主要原材料货到付款:根据过磅码单数量,来料计划单上价格计算,80%以下(含80%)付款的,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审批;超过80%付款的,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审
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