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- 2016-08-21 发布于河南
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14年春东财《施工企业会计》在线作业二
科技有限公司
文件编号:QCP-014 版本:A1 第1页 共3页 附表:4张
合同评审控制程序
作成: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
文件编号:QCP-014 版本:A1 第2页 共3页 附表:4张
履历编号
改订批准日
改订页
改订内容及理由
修改
审核
批准
QCP-014
2011.12.15
第3页
1、3.4销售部长更改为销售部负责人;
2、版本调整为A1版。
文件编号:QCP-014 版本:A1 第3页 共3页 附表:4张
1.0目的
确保订单或合同内容明确、合理、文件齐全,且公司有满足各项要求的能力。
2.0范围
本程序适用于每一份订单或销售合同(以下简称合同)。
3.0职责
3.1销售部:负责对合同评审的组织工作,并负责对其合法性、完整性、明确性和业务协调方面的内容进行评审。
3.2品质部:负责对合同中有关产品验收标准的内容进行评审。
3.3销售部业务担当负责作成合同评审。
3.4销售部负责人负责对合同评审进行确认。
3.5总经理:负责对合同进行批准。
4.0内容
4.1销售部与客户以面谈、电话、传真、电子邮件等形式洽谈订货的名称、规格、型号、数量、价格、付款方式、包装要求、交货时间、交货地址和验收
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