内审检查表(达炎)空白表单2014年资料.doc

内部质量审核检查表(生产) 部门 接待者 日期 日 编号:NS-01A 条款 问 题 检查凭证 事实记录 符合性 5.5 生产部职责是什么? 4.2.3 文件发布前是否得到批准?发布后如何受控? 文件标识是否清楚? 工程外来标准是如何控制的? 4.2.4 记录如何控制,方法是什么? 6.2.2 生产部经过哪些培训,培训记录? 审核员: 内部质量审核检查表(生产) 部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A 条款 问 题 检查凭证 事实记录 符合性 7.5.1/2 生产和服务提供是如何控制的? 关键过程是如何确认的? 7.1 产品策划如何控制的?控制方法是什么? 7.5.3 现场标识管理是否符合规定要求? 7.5.5 车间产品是怎么防护的? 7.6 在现场抽查,抽两个仪器的计量验证合格? 审核员: 内部质量审核检查表(生产) 部门 接待者 日

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