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会计电算化实物操作步骤
会计电算化实物操作步骤
总账 一、(操作员:001)增加会计科目 设置— 会计科目— 增加— 录入会计科目相关信息— 确认(计量单位材料:吨 产成品:件) 二、(操作员:001)录入期初余额 设置— 期初余额— 1、直接录入其期初余额 2、录入期初余额和材料数量及其库存商品的数量 3、4、双击录入期初余额— 试算平衡(资产500万、负债150万、权益350万) 三、(操作员:002)填制凭证 凭证— 填制凭证— 增加— “录入凭证数据” — 保存 四、(操作员:001)审核凭证并主管签字 凭证— 审核凭证— 在审核凭证窗口—确认—确认— 审核— 成批审核凭证 凭证— 主管签字— 在主管签字窗口—确认—确认— 主管— 成批主管签字 五、(操作员:001)记账 凭证— 记账— 全选— 下一步— 下一步— 记账— 提示试算结果平衡— 确认— 提示记账完毕 报表管理系统(操作员:001) 文件— 新建 格式— 表564尺寸—行数:8列数:3— 确认 全选— 格式— 区域划线— 选择网络— 确认 选中第一、二、行— 格式— 组合单元— 按行组合 数据— 设置— 关键字— 依次设置年、月、日 数据— 设置— 关键字— 偏移— 年:—60、月:—30、日:— 确定 定义公式:Fx— 函数向导— 用友账务函数— 双击“期初”成“期末” — 修改会计科目— 确认 合计栏公示定义:选中B4到B8单击“向下求和”按钮 选中C4到C8单击“向下求和”按钮 数据— 关键字— 录入— 录入关键字— 确认— 是否重复第一页— 是 文件— 另存为— (按题要求的位置保存并修改为科目余额表) 应收款管理 一、(操作员:001)录入期初余额并对账 设置— 期初余额— “期初余额查询” —“确定” — 增加— “单据类型” —“确认” — 录入期初相关数据— 保存— 退出— 作下一张 二、(操作员:002)录入审核收款单并生成凭证 日常处理— 应收单据处理— 应收单据录入— “单据类型” —“确认” — 录入期初相关数据(备注:赊销)— 保存— 审核—是否立即制单—是— 修改凭证类别—保存—出现“已生成” — 退出— 作下一张
应付款管理 一、(操作员:001)录入期初余额并对账 设置— 期初余额— “期初余额查询” —“确定” — 增加— “单据类型” —“确认” — 录入期初相关数据— 保存— 退出— 对账 二、(操作员:002)录入审核发票并生成凭证 日常处理— 应付单据处理— 应付单据录入— “单据类别” —“确定” — 录入采购发票的相关数据(备注:赊购)— 保存— 审核— 是否立即制单—是— 修改凭证类别—保存—出现“已生成” — 退出— 作下一张 三、(操作员:002)录入审核付款单并生成凭证 日常处理— 付款单据处理— 付款单据录入— 增加— 录入付款单相关数据— 保存— 审核— 是否立即制单—是— 保存— 出现“已生成” — 退出— 作下一张 工资 一、(操作员:001)建立工资项目 设置— 工作项目设置— 增加— 在“名称参照”下拉菜单找到对应的项做次增加— 最后“确认” 二、(操作员:001)人员档案 (1)设置— 人员档案— 增加— 录入相关信息— 确定 (2)业务处理— 工资变动— 录入工资数据— 退出— 是否进行汇总—是 三、(操作员:001)定义工资计算公式 设置— 工资项目设置— 打开“公式设置”选项卡— 增加— 公式确认— 全部做完后单击“确认” 四、(操作员:002)工资费用分摊转账 业务处理— 工资分摊— 工资分摊设置— 增加— 录入计提类型名称— 下一步— 在“分摊构成设置”录入相关信息— 完成— 返回— 选中计提类型,核算部门,明细到工资项目— 确定— 选中“合并会计科目相同的分录” —制单—修改凭证类别—保存—出现“已生成” — 退出
固定资产 一、(操作员:001)原始卡片录入 卡片— 录入原始卡片— “资产类别参照” —确认— 录入卡片信息— 保存 二、(操作员:002)固定资产增加并生成记账凭证 1 卡片— 资产增加— 资产类别参照—确定— 录入卡片信息— 保存 (2)处理— 批量制单— 制单选择—全选— 打开“制单设置”选项卡—修改贷方科目为“银行存款” — 制单— 修改凭证类别,录入摘要— 保存 三(操作员:002)计提固定资产折旧并生成凭证 处理— 计提本月折旧— 是否查看折旧清单—是— 是否计提本月折旧—是— 折旧清单—退出— 折旧分配表— 凭证修改凭证类别— 保存
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