差旅费报销管理办项法.docVIP

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差旅费报销管理办项法

差旅费报销管理办法 第一章 总 则 为了适应公司开展业务需要,本着勤俭节约、降低费用开支,规范差旅费报销标准,特制定本制度。 第二章 报销范围、标准 市内出差: 市内交通费用是指出差目的地(含国内出差)市区内的交通费用。员工应以公交车、地铁、中巴等交通工具为主,如遇紧急或特殊情况,需经部门副经理级以上人员批准,一般员工方可乘坐出租车。 机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线,特殊情况下(携带贵重资料、紧急召回、夜晚10:00以后)经部门经理同意可乘坐的士。 员工因公外出用车,应事先由人力资源及财务部安排车辆,以减少公司费用支出。公司因故未派车,按照公司规定采用外部交通工具的,在本方法限额内据实凭票报销费用。 市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。 国内(市外)出差: 报销范围:员工至国内(市外)出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。 报销标准: 交通:可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱,城际间交通未经分管领导批准不得选乘出租车。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。 住宿:住宿标准不超过RMB500元/晚,凭票据在额度内实报。陪同公共关系,超过标准需报分管领导批准后方可入住。 伙食补贴:伙食补贴实行包干制,标准RMB100元/天。 其它:业务应酬、礼品赠送,办公用品购买等权限同公司相应制度规定。 异地驻外项目差旅费用报销详见《驻外项目费用报销管理制度》,不适用本制度。 港澳台出差 1、报销范围:员工至港澳台出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和其他。 2、报销标准: 交通:应乘坐飞机经济舱、火车硬席、轮船二等舱、地铁、中巴,凭票据实报销;遇紧急事项或特殊情况,超过标准乘坐交通工具,需事先请示分管领导或事后补充说明。 住宿:住宿标准为RMB500元/晚,凭票据在额度内实报。员工因公需陪同公共关系的经分管领导同意可入住五星级酒店。 伙食补贴:实行定额包干,正餐补贴标准为RMB50/餐。 其他: 部门经理级以下人员若因公需要有宴请、礼品赠送行为,须事先经分管领导批准。 国外出差 报销范围:至国外出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和公杂费。员工报销时除附原始凭据外,须附有关外汇水单,无原始换汇水单的,财务部门按报销当日的市场外汇汇率折算。 报销标准: 交通:城市间交通均应乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧等,市内交通标准属于公杂费范畴在规定额度内报销,具体额度参见按国家现行标准按财政部、外交部 财行[2001]73号文。 住宿:依据票据在规定额度内报销,具体额度参见按国家现行标准按财政部、外交部、财行[2001]73 号文。 伙食补贴:实行定额包干制,具体额度参见按国家现行标准按财政部、外交部、财行[2001]73号文。 公杂费:指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等,实行定额包干制,支出标准依据国家现行标准按财政部、外交部、财行[2001]73号文。 第三章 报销规定 第七条 为鼓励员工节约费用,出差期间凡投亲朋住宿的,其住宿费按公司规定相应标准的50%发给 员工;凭住宿发票报销的,则在规定标准内凭发票据实报销,超标准部分由员工承担。前往家庭所在地出差,原则上不予报销住宿费用,伙食补贴标准减半,周末、节假日不报伙食补贴。 第八条 员工出差参加有会务安排的会议、业务培训,报销会务费、培训费(含住宿、餐费)的,则不再报销住宿费、伙食补贴。住宿由主办方统一安排的,若标准超标,可凭会议通知按主办单位统一标准报销。 第九条 经批准赴外地参加会议、培训等,日期超过5天的,所有出差日的伙食补贴标准减半。 第十条 珠三角地区范围内出差,尽量当天往返;车程在3小时以内地区,由于业务需要须住宿则须事先请示部门负责人或分管领导,待被允许后方可住宿,同时按照相关差旅标准核报各类费用。 第十一条 员工出差报销时,财务部须扣除报销人出差期间的午餐补贴。 第十二条 住宿费用必须提供房客账单,方可核报。 第十三条 员工出差期间,事先经部门经理批准就近回家省亲,其绕道的车、船、飞机等费用由个人自理;如果绕道交通费少于直达费用,可凭车、船、飞机票实报。对绕道交通费高于直达费用的,如有同行出差人员,按照同行人员直达交通费标准报销,如无同行人员,则按统一订购的去程交通费标准报销。 第十四条 出差人报销时,对出差期间非本人发生的费用(客户或陪同人员)单独粘贴并说明事由, 经公司分管领导批准后,财务部方可予以报销。 第十五条 公司已统一购买了人身意外伤害保险的员工出差,不再另行报销出差期间自行

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