外贸公司采购工流程.docVIP

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  • 2016-10-04 发布于贵州
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外贸公司采购工流程

一、职责: 采购员负责产品的及时查找,产品的报价及多家供应商之间的价格对比,供货能力,产品质量,服务等方面。 选择合适的供应商,明确交货时间,选择合理的付款方式。 对货物的物流信息进行跟踪,处理货物异常问题。到货确认后,及时做好货款的报销。 职责要求: 1订单一个工作日内处理,积极、合理与财务、请购人沟通。且当日要查询前一日的发货情况,未发货的需及时催促供应商发货。 2到合适的采购平台购买,阿里巴巴或者电子市场。网上询价遵守13579原则。现场购买要货比三家。 3产品报价不高于前次采购价,特殊情况需要跟经理沟通,给出合理解释,新产品不高于市场平均售价,且报价厂商数量达到3家及以上。 4明确供应商的产品质量,供货能力。与供应商保持良好的合作关系。 5选择最优运输方式,考虑时间以及资金成本。积极与供应商和请购人沟通,明确交货时间。 6及时、准确完成采购订单。采购订单制作时,确认好产品单价,数量以及运费信息。完成之后再一次核对,并交给电商经理和财务经理审核,签字确认。最后交给财务出纳,登记付款。 7当日的采购单在16:00前交给财务付款,特殊情况需做出合理解释。保证采购单的正确率,减少出错。 8查询供应商发货情况,积极与供应商沟通,跟踪物流信息,及时收货。 9采购订单提交后一周之内,应完成到货。当货物出现少发,质量问题,或者超期未到时。及时与请购人,供应商沟通。找出相应的解决措施,争取把公司损失最小化。当货物完好到货时,在仓库到货确认之后,及时到财务做好货款的报销,订单要及时报销。 二、流程 进入进销存57:8090/df_erp/Default.aspx 在进销存系统中的采购管理进行工作。 产品购买记录查询以及新产品购买 3.1查看采购报价单——切换明细——查询之前已有的报价记录——制作未报价的采购单 3.2选择供应商——供应商设置——查看——以前购买链接——根据链接联系供应商购买产品 3.3新产品根据销售的参考链接选择新的产品,调查市场价格,遵循13579原则。 4.产品报价 采购报价单——选择供应商——填写报价——总运费——选择有效日期——报价人——报价完成 5.供应商添加 供应商设置——新增——填写供应商名称、联系电话、联系人、网址、采购员、银行账号——供应商类别(物流)——保存供应商信息 6.采购订单 采购订单——新增——来自采购报价——选择结算方式——确认运费——预计到货时间——采购单完成 7.采购单完成——打印——交给经理签字确认——在财务出纳登记付款 8.确认卖家发货以及跟踪物流信息 在采购单购买的次日查看卖家发货情况——查看物流跟踪物流信息 9.到货确认 签收已到货物——确保货物到货与采购要求一致 10.费用报销 填写费用报销单——黏贴入库单——黏贴采购原单——到财务出纳处登记销账——完成报销 三、相关文件 13579原则: 6.1首先向9家供应商提出公司的采购意向。 6.2在7家回复的供应商之中,与供货充足的供应商商谈。 6.3其中5家产品质量合格的,要求其提供报价。 6.4再选择其中3家产品质量,供货能力较强的供应商报价,进行价格的对比。 6.5最终决定与最优,最适合的1家供应商进行合作。 采购部工作流程图 深圳市达方物流有限公司 文件编号:QP-09 button. Select [login rule] button above the [rule number] menu under ... Then open the barcode generator for the barcode002 part of the Properties dialog box, click the [factor/control] button in the destination edit box,Open the barcode generator for the barcode003 part of the Properties window, click the [factor/control] button, and then at the destination use the Ctrl + v, to enter into the well on the 2nd floor you

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