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- 2016-10-06 发布于湖南
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借款申请成及费用报销规定
借款申请及费用报销规定
一、 借款流程及规定
1、员工可以根据已签订的相关合同申请预借款项,填写《借款申请表》经部门主管批准后提交给财务部,同时附上所签订的合同原件,借款单上需填写该合同编号。
2、员工出差时可根据出差地点、出差时间和出差事由来申请差旅费。填写《借款申请表》时,应简要列明申请款项的使用计划:如出差天数、每天花费金额、业务项目等。
3、员工因公借款,应在出差返回或办完事后尽快填写费用报销单。原则上个人借款不能超过30天,超过期限的,财务部有权从其当月工资中扣还。旧帐未清时,不再准予新借款。
4、《借款申请表》由申请人填写后交给公司财务部出纳,财务部核实现有借款和相关信息后,再统一交予公司领导审批。审批之后,财务部安排付款并进行帐务处理。
员工差旅费报销流程(附录3.2)
1、为了保证公司财务核算的准确性,员工应在出差或办事后尽快报销,尽量确保费用在规定期限报完。
2、报销时应按公司统一规定填写《差旅费报销单》,并附有经审批的《出差申请表》和《费用报销明细表》,如有借款的,应在报销单上注明借款金额;如有客户招待费,请附上已签批的《业务招待费申请单》复印件。
2、费用报销单在提交财务审核前应经过部门主管批准。财务部审核单据时,有权根据公司相关规定删减不符合要求的报销项目和金额。报销人对此如有异议,可找部门主管协商解决。
3、财务部出纳需根据费用
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