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差旅费用报销规内附出差计划单)
三维医疗科技江苏股份有限公司
差
旅
费
用
报
销
管
理
规
定
制定: 日期:
审核: 日期:
核准: 日期:
差旅费用报销管理规定
一、目的
为节约开支,方便员工出差,保证员工能顺利完成公司安排出差任务,公司员工出差依职务级别与城市行政等级差异,依照下列标准报销费用。
二、基本原则
1、员工出差前需向部门负责人提交书面申请,部门经理以上级别员工出差需经总经理审批(附出差计划单),出差任务完成后,5个工作日内,出具“出差计划单”和“出差汇报单”,按审批流程到财务报销费用,未出具“出差计划单”的出差人员不予报销。
2、住宿、市内交通补贴、电话费补贴按标准执行。
3、公司派车出差,不享受交通费补贴。
4、两位同性员工(含夫妻)共同出差,只允许合住一间标准房。
5、级别不同的员工共同出差,交通费和住宿费可享受同行级别最高人员标准(在住同一间标准房的情况下按上述执行,若是分别住宿则按各自标准报销)。
6、遇特殊情况住宿费超标准,应说明理由,并经带队负责人证明,报总经理审批后,财务部门方可予以报销。
7、员工出差必须选择最便捷途径,行程不得绕道,中转城市当天无交通工具,只得逗留一宿,第二天必须出行。
8、出差人员在出差地招待客人,应提前报总经理批准,并严格控制成本和实效。同时交际应酬费计入部门控制标准内。
9、连续乘车超过12小时的,可以补卧铺票。不愿补卧铺票的,按票价的50%补助。夜间连续乘坐非空调车超过8小时,可以补卧铺票。不愿补卧铺票的,按票价的50%补助。
10、到家庭所在城市出差,借住出差地亲戚、朋友、同学家,按住宿标准的50%补贴费用,不必附单报销(无票部分计入个人当月工资中)。
11、原则上部门经理级以下(含)员工出差,不得乘坐飞机。如有特殊情况需提出书面申请,报经董事长批准。
12、出差人员住宿、交通费用一律凭正规发票在规定范围内报销(白条无票部分不予以报销).
三、借款的规定
1、凡事先需要预支款项的,应填写正式的借支单据申请借款。
2、申请借款需要正当的理由,如出差,零星采购等。
3、申请借款需要以下流程:申请人→部门主管→财务主管→总经理,5000元以上由董事长签批(售后部门因业务频繁借款单据由部门主管和财务签单即可)。
4、申请借款,需注明还款方式\还款时间,还款方式如工资中扣除,或费用报销时财务领款中扣除。
5、办妥以上手续后,到公司财务部会计处,会计填制有关单据通知出纳支取款项。
四、差旅费报销标准及方法
1、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直接交通费,禁止以出差为由旅游观光,绕道而行,否则公司有权拒绝不合理部分的费用。
2、目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制,超支自付。
(1)、补助标准
出差地 发达地区
地市级以上、其他地区省会城市 其他地区 项目 住宿 交通费 补贴
(伙食费、通讯费) 住宿 交通费 补贴
(伙食费、通讯费)
标准 100 10 20 70 10 20 130 100 (1)、超过标准的一律不予报销。发达地区包括:北京、上海、天津、重庆、广东、福建、浙江、江苏、四川、湖北等地。各总监级以上出差,费用在原来基础上增加20%。
(2)、出差人员不得私自要求客户安排食宿,如发现将严肃处理(客户执意安排的除外)。
(3)、12:00以前启程外地出差(以长途乘坐工具发车时刻为准)可按1天计,反之按半天计。
(4)、乘坐长途车时(如时间超过12小时)其间不享当日市内交通补贴,6-12小时其间享当日市内1/2交通费工补贴。
(5)、出差人员视与公司保持信息互动量合理给予电话补贴。无与公司保持信息互动不予电话补贴。
六、费用报销规定
1、费用审批的程序
部门经理 审核 →系统总监 审核→财务会计 审核→财务总监→总经理→董事长
费用报销审批实行相关职能部门逐级审批责任制,相关签字人员须严格审核把关,严禁把问题留给下一流程的签字人,一旦查出按失职处理。
2、费用报销单据的粘贴
费用报销按费用性质的不同粘贴在不同单据后面,如差旅费粘贴在差旅费用报销单之后,差旅费用以外的粘贴在费用报销单之后。粘贴时应按单据分类,票据面额大小分类等整齐有序的粘贴在报销单据背面。
3、费用报销单据的管理
3.1 费用报销单据粘贴妥当,在报销单据上详细注明费用发生情况,如差旅费报销详细注明往返区间(出差地点流程图)、日期及区间车船、机票、过路过桥票、住宿费等费用项目。其他费用报销,需注明承办事项,及该项开支情况,采购材料报销需要发票或有关单据、入库单、请购单等票据齐全。报销发票的内容必须具备有开具发票单位的名称、日期、经济业务内容
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