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ZH-QW-C002 费用报销管理流程A1
费用报销管理流程
管理编号
ZH-QW-CW002
版 本 号
A1
配发部门
财务部、采购部、业务部、
行政部、研发部
执行主体
财务部
配发日期
2014.7.3
生效日期
2014.7.8
编制/日期 审核/日期 核准/日期 流 程 图 操 作 程 序 及 说 明 一、适用范围
适用于大宗原材料、设备、生产辅材、后勤伙食以外的费用报销。
二、职责
费用报销者:提供费用报销凭证和支付证明。
财务部:审核报销票据,对已经核准的支付证明进行报销。
副总经理:审核核准所属部门报销凭证和支付证明。
总经理:核准支付证明和请款
三、费用报销标准及注明事项
1、交通费
1.1 有公交车和地铁可供出差搭乘目的地,出差者优先使用,并提供搭乘时的票据;如遇特急情况下需搭乘的士时,需电话申请,并经经理核准同意(可电话申请)才可搭乘(的士),否则不予报销搭的费用。
1.2 在没有公交车和地铁时,如需找乘摩托车的,无需提供票据,但在报销时注明搭乘目的地和搭乘费用。
1.3 在广东省内出差坐火车(或高铁):按硬座实际票面金额报销;在广东省外出差坐火车(或高铁):按硬卧实际票面金额报销。
2、食宿费
2.1 出差者在外就餐的费用补贴标准:15元/人/餐。
2.2 在广州地区以内出差时不予报销住宿费。
2.3 在广州以外地区出差,公司且有安装车辆陪同时,不予报销住宿费。
2.4 在广州以外地区出差而需住宿时,按双人房标准补贴:160元/2人。
2.5 客户来访考察,验厂接待时统一由公司业务部安排就餐,具体就餐费用由业务部经理,或业务部经理委托接待人接待,具体可按实际消费费用报销。
2.6 本厂人员到供应商考察时,不得接受供应商任何形式的宴请、不得接受礼物馈赠,一经发现将按违纪和受贿方式处理。就餐时按程序2.1执行。
流 程 图 操 作 程 序 及 说 明 3、车辆加油、保养、维修
3.1外出车辆送货,或陪同出差时应出发前确认是否加满油,如需加油时应在公司指定油站用加油卡加油,否则不予报销加油费。
3.2 外出车辆在出发前加油后,但因中途远,油箱中油已经用完需再次加油时,需用加油卡将油加满。
3.3 如发生车辆维修时,由副总经理何克全指派人员到指定维修点维修,或保养。如在外出行驶途中需维修时,需先打电话给副总经理何克全确定维修相关事项。
4、一般性物料、用品采购和外发加工、维修
一般性物料、用品:生产用料(大宗原材料、包装材、机器设备、饭堂伙食)以外常规采购报销。
4.1 大型设备(吸塑机、冲床、干燥机、空压机)的配件的采购报销须出自原设备生产厂家原装配件,未经允许在其他厂家采购的配件不予报销。
4.2 五金配件、电气/电路配件(装置)、的采购票据(含送货单,或发票,或收据)上须有供货商(或店面)的资料(地址、联系方式、经办人),并在票据上注明所采购物品的资料(产品型号、规格、厂家名)以方便查找和追溯,否则不予报销。
4.3 外发加工,或维修事项应在加工,或维修前先要求对方报价,征得同意后再实施加工,或维修。在报销凭证据上有注明内容、项目、用途、更换配件名称和数量、地址、联系方式等基本资料。
5、其他
5.1 公司举行活动时,或追加计划外的项目时,则由行政部制订预算(或计划书),经核准后实施。
5.2 公司,或部门聚餐时由参加就餐的主要管理员索取实施用餐的费用发票。
5.3 外包基建工程:由行政部,或总经理授权下组织外包,并由行政部制订计划书,约定2家,或以上承包商承包工程项目和内容,确定相关事项和双方遵守条款承包合同(或报价书),约定承包商报价,经总经理核准后再实施。
流 程 图 操 作 程 序 及 说 明 流 程 图 操 作 程 序 及 说 明 四、操作流程及说明
1、报销凭证:执行程序三(报销标准)所具有的有效票据。
报销时间:当天发生的费用可在次日下班前应报销,如第二天放假则相应延后。
2、填写《支付证明》
2.1报销人须取得相应的合法票据,填写时遵照“实事求是、准确无误”的原则原始单据发票,经部门签字签署自己的,交共同参与的人员复查,参与在证明人一栏上签署其姓名对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核一律不涂改,尤其是费用金额,保证费用金额的大小写必须一致,否则无效。财务应重点对后所附的原始发票单进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务审查无异议后,应在财务部门一栏签名。
广州市众宏吸塑技术有限公司 管理编号 ZH-QW-CW002 费用报销管理流程 文件版本 A1 生效日期 2014.7.8 页 码 第5页 共5页
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