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后勤库管管理办法实施细则.doc

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后勤库管管理办法实施细则

后勤管理办法实施细则 总则 为了使后勤库房管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本单位的一些具体情况,需定如下规定。 一、材料管理原则 1、仓库材料管理范围。凡单位自行购买或从供应部领用所需各种材料、设备、配件、工具器具、低值易耗品、办公卫生用品及各种办公家具;及包装物等各种材料物资应全部纳入仓库管理并进行登记入账。 2. 后勤部的仓库物资管理根据目前工作须设立专职的库管员。并且建立材料收发存帐,做到帐物卡相符。 3. 自购办公物品、其他大宗物品、设备、用品等,必须建立物品使用备查账。 二、入库 1、要按照送货单上的数目将材料清点清楚,发现有异常情况必须向部门主管汇报,得到指示意见后遵照执行。 2、对货物验收必须严格根据已审批的申购单,按质量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、金额、打印或填制入库验收单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关; 3、办理入库手续,由验收员签批入库单,入库单一式三联,需填写:名称、规格型号、计量单位、单价、金额、数量等。第一联:记账人员留存入帐,第二联:留存备查,第三联:给送货人。 4、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观; 三、出库库房开放领用时间为每日上午,其它时间为做账、盘点时间。如缺货或不足,则应回复发料的时间。 出货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名,对于手续欠妥者,一律拒发 .办理出库时须持部门主管签批的领料单,根据申购单的申购内容办理出库。出库单一式三联,需填写:领用部门、名称、规格型号、计量单位、数量、(单价和金额可不填制、待计入电脑账时填制)用途说明等。第一联发料人留存备查,第二联库管员留存入帐,第三联留存备查。经确认后,方可领料出库。库管员对所有出库物品应及时入帐。手续齐全完善。 领料人领用物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。 物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报告部门主管。 坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。 、以旧换新换新按实际损的数量换领,拒绝多领冒领。 四、库管员对各类物料的储存要求: 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。 仓库物品堆放要整齐、平稳,分类清楚; 储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。 对危险物品应隔离管制; 通道不得乱堆放物品; 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。 五、物品入库/出库要及时打印/填制出库单或入库单,随时查核,做到当日单据当日清理; 、仓管员上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。 、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。 、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。 、仓库建立:台帐、总帐、帐、库存卡。应做到帐实相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。 、账簿账的管理和具体要求 账簿是重要的经济资料,必须建立管理制度,妥善保管。账簿管理分为平时管理和归档保管两部分。   账簿平时管理的具体要求   各种账簿要分工明确,指定专人管理,账簿经管人员既要负责记账、对账、结账等工作,又要负责保证账簿安全。   会计账簿未经领导和负责人或者有关人员批准,非经管人员不能随意翻阅查看会计账簿。账簿除需要与外单位核对外,一般不能携带外出,对携带外出的账簿,一般应由经管人员或主管人指定专人负责。账簿不能随意交与其他人员管理,以保证账簿安全和防止任意涂改账簿等问题发生。   旧账归档保管   年度终了更换并启用新账后,对更换下来的旧账要整理装订,造册归档。归档前旧账的整理工作包括:检查和补齐应办的手续,如改错盖章、注销空行及空页、结转余额等。 【注意:活页账应撤出末使用的空白账页,再装订成册,并注明各账页号数。】 各种会计账簿年度结账后,除跨年使用的账簿外,其他账簿应按时整理立卷。基本要求是:   账簿装订前,首先按账簿启用表的使用页数核对各个账户是否相符,账页数是否齐全,序号排列是否连续;然后按会计账簿封面、账簿启用表、账户目录、该账簿按页数顺序排列的账页、会计账簿装订封底的顺序装订。活页账簿装订保留已使用过的账页,将账页数填写齐全,去除空白页和撤掉账夹,用质地较好的牛皮纸做封面、封底,装订成册。活页账一般按账户分类装订成册,一个账户装订成一册或数册;某些账户账页较少,也可以合并装订成一册。   多栏式活页账、三栏式活页账、数量金额式活页账等不得混装,应按同类业务、同类账页装订在一起。   在本账的封面上填写好账目的种类,编好卷号,人员签章。   账簿

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