ISO9001:008内部审核检查表.docVIP

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ISO9001:008内部审核检查表

内 审 检 查 表 受审核部门 品管部 审核区域 办公及现场 审核时间 2012年 12 月26 日 依据文件 程序文件 依据标准 ISO9001:2008 审核员 条款 审核项目/ 内容 问题及审核方法 审核结果 7.2.3 顾客沟通 有无客户投诉处理程序文件? 是否有建立『客户投诉统计表』? 客诉问题是否有结案,采取适宜的措施进行纠正及预防。 7.4.3 采购产品的验证 有否实施进料检验程序,是如何进行的? 是否有制作进料验收标准,为检验提供依据。 有无进料检验记录,是否按标准进行检验? 询问IQC检验人员采用何种抽样方法? 7.5.4 客户财产 IQC对客户来料有检验否,是否有记录? 当客户来料不适用时,有报告给客户确认否? 7.6 监视和测量装置的控制 有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。 有无按规定的文件进行校验,校验过的仪器是否有标识,是否有校验记录。(『校正报告』) 校验人员是否具有资格。 校验不合格的量测仪器是怎样处理的。 量测仪器是否有按规定进行操作或使用,有无保养记录。 表单编号:QR-XX 版本:A0 内 审 检 查 表 受审核部门 品管部 审核区域 办公及现场 审核时间 2012年 12 月26 日 依据文件 程序文件 依据标准 ISO9001:2008 审核员 条款 审核项目/ 内容 问题

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