合格供应商评价与控制程序.docVIP

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合格供应商评价与控制程序

文件编号: 批准: 合格供应商评价与控制管理办法 版次 编制 审核 发布日期 实施日期 编制部门: 密级: □ 秘密 □ 机密 □ 绝密 □公开 发布范围: 目 录 1 目的 2 2 适用范围 2 3 定义 2 4 职责 3 5 流程 4 6 相关文件 8 7相关记录 8 8 流程图 10 1 目的 1.1 对新增合格供方进行评价和考核,确保新增合格供方提供的产品或材料的质量、交货、成本及服务符合/满足公司的要求。 1.2 建立客观公正的考核,优化公司合格供应商组成。 2 适用范围 2.1适用于为本公司提供产品的外购件、外协件供应商及外加工厂等。 3 定义 3.1技术认证小组:技术认证小组负责任何与新器件相关的技术认证,该小组为虚拟组织,由开发工程师、测试工程师、结构工程师、质量工程师等人组成。 3.2供方评审小组:该小组为虚拟组织,由质量部、工艺部、研发中心、采购部相关人员组成。该小组成员可根据拟评审物料类别的不同而进行调整,该小组是供应商厂验、合格供方评审、合格供方异常评审、合格供方复审等活动的执行人员。 3.3供应链管理委员会:该委员会为虚拟组织,由主管生产的副总裁、财务总监、质量总监、生产中心总监、各事业部总经理等人员组成,该组织是供应商准入及策略的决策机构。 3.4 红事件: 3.4.1积极配合我司完成紧急订单交付的,记红事件一次。 3.4.2积极协助我司研发采购人员进行样品选型及试制的,记红事件一次。 3.5 黑事件: 3.5.1供应商由于所供物料出现质量缺陷而降低使用,或由于严重质量缺陷以致经济处罚的,记黑事件一次 3.5.2供应商逾期交付,影响公司正常生产,按《供货保证协议》予以经济处罚的,记黑事件一次。 3.5.3由于供应商所供物料的质量问题导致客户投诉的,记黑事件一次。 3.5.4供应商对公司相关部门(质量部、工艺部或研发中心)的合理要求不予配合,态度恶劣的,记黑事件一次。 3.6供应商基库:指样品测试合格,且新增供方申请经采购部经理批准的供应商集合,无需样品认证的新增供方申请经采购部经理批准后可直接纳入供应商基库。该库供应商的起点为样品测试通过,终点为小批试用合格。 3.7试用供方库:指基库中的供应商经小批量试用,判断结论为“可批量使用”的供应商集合,该库供应商的起点为小批试用合格,终点为合格供应商资格评审通过。 3.8合格供方库:经供方评审委员会评审,结论为合格的供应商集合,该集合的供应商综合技术、质量、成本等三个纬度划分为优选、可选、控选及禁选,其中控选及禁选供应商在研发阶段或批量采购时,需经供应链管理委员会批准后方可选用。 3.9不合格供应商库:合格供方经过供应商异常评审,或供应商年度复审,结论为不合格或立即放弃的供应商集合。 3.10战略供应商:所供应的物料数量很大,在最终产品的成本中占有很大比重,且在短期内无法替代。或在所供物料的市场处于领先地位,拥有特殊的专有技术,如需转换,转换成本较高的供应商。 3.11杠杆供应商:所供应的物料可以按标准的质量等极从不同的供应商那里购买,在最终产品的成本中占有相对较大的比重。同类物料的供应商众多,而且转换成本较低。 3.12一般供应商:所供应的物料很少造成技术或商业问题,物料价值通常较低,同类物料的供应商众多,供应商对采购方处于依赖地位。 3.13瓶颈供应商: 所供应的物料在最终产品的成本中只占相对有限的一部分,但在供应市场处于领先地位,且几乎没有可替代的供应商。 4 职责 4.1资源工程师:负责组织新供应商开发及优化供应商资源,填写《新增合格供方申请表》并明确新增合格供方的必要性,提交拟评审供方的资质文件、样品验证报告及小批试用报告,参与合格供方的系列评审活动,管理供方绩效,监控供方异常情况,对供方异常情况提请评审等。对供应商资源配置的合理性及因为供应商资源给公司运营带来的风险负责。 4.2采购部经理:参与审批新增合格供方申请,作为合格供方评审小组成员参与合格供方评审、合格供方异常评审、年度合格供方复审。 4.3供应商管理工程师:负责接收资源工程师提交的经批准的《新增合格供方申请表》,接收并初审资源工程师提交的拟评审供方资质文件,组织供方评审小组对合格供方资格评审、异常评审、年度复审工作,根据评审结论编写评审报告并报请审核和批准,动态管理供方绩效,负责监控和管理合格供方异常情况,管理供方档案及跟进新资源开发进度。 4.4供应商质量工程师:负责供应商开发过程、合格供方评审过程、合格供应商异常评审及供应商复审过程中与质量相关内容的评审,当供应商出现质量异常时,

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