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大学审计处先进事迹
求真务实结硕果 开拓创新再扬鞭
2005年我校审计工作在学校党政领导的高度重视下,在省内审协会的支持和指导下,审计处全体同志认真贯彻和落实了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》,以学校事业发展为中心,针对领导和群众关心的热点、难点问题积极开展审计工作,较好地发挥了审计的监督和服务职能。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了“反腐斗士”“经济卫士”和“参谋助手”的作用。审计服务的领域也越走越宽,得到了群众的信赖,领导的肯定。
一、求真务实抓业务,成效显著
我们根据教育厅财务审计处下发的《教育审计工作要点》中提出的各项任务和要求,针对我校建设、发展和经济活动实际情况,制定了以财务收支审计为基础,以经济责任审计、基建修缮工程审计为重点的工作方针,在计划的安排上,注重从大局出发,为领导决策服务,取得明显成绩。本年度我校审计处共完成各类审计项目82项,审计资金总额7454.33万元。其中,财务收支审计1 项,审计资金270万元;基建和维修审计81项,审计资金总额7184.33万元,审减额785.47万元。除此,我处还积极参与学校各类招、投标工作,全年共参与24次,评标70个,涉及金额161.74万元。
1、突出重点,开展财务收支审计,维护财经纪律。
根据《审计署关于内部审计的规定》,开展财务收支审计,查处违规、违纪行为,是内部审计工作的一项重要任务。今年我处重点进行了一户校办企业的财务收支审计,审计资金总额270万元,提出合理化建议3条,均被被审单位采纳。由于该企业长期没有业务收入,年年亏损,所以审计处及时向学校提出了终止该企业的建议并被学校采纳。
2、围绕热点,抓好基建维修审计,促进增收节支
由于近年来我校办学规模不断扩大,基本建设项目资金的投入持续增加,基建、修缮工程预结算已成为学校领导和教职工关注的热点。在此情况下,全处同志克服人员少,任务重,审计事项时间跨度长等困难,以维护学校利益为出发点,从工程招标、施工到竣工验收结算每个环节,实行全面审计监督,从中发现虚列工程项目,多计工程量,高套定额等诸多问题,并对查出的问题进行了纠正,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理。全年共审计基建、维修、装饰工程项目79项,送审金额603.02万元,审减金额16.3万元。
3、针对难点,协调校内校外,委托审计效益明显
①按照校领导的要求,我处积极配合上级完成了国债项目的委托审计工作。国债工程(含校庆维修)送审金额2345.20万元,审减额240.34万元。
②2005年初,我们根据校领导的要求,针对反映较强烈的教学主楼工程,协调校内有关部门,积极配合省财政厅和外审单位,坚持原则、据理力争、顶住各种压力,经过10多个月的努力,出色地完成了工作任务。该工程送审金额4236.11万元,审定3707.28元,审减528.83万元。
上述两项工程的总审减额为769.17万元,为学校节省了大量资金。
4、找准切入点,前移审计关口,积极参与各项招投标工作
为进一步规范学校各项招投标和大宗物资采购工作程序,维护学校经济利益,我们将审计关口前移,凡学校各项招投标和大宗物资采购事宜,均指派业务骨干参与并实施必要的监督。一年来共参与招投标项目及物资采购项目70项,涉及金额161.74万元,对学校招投标和大宗物资采购行为的规范化起到了积极作用,维护了学校的经济利益。
二、与时俱进抓建设 夯实基础
1、建立健全内审制度,规范审计程序 ,促进审计质量提高。
一是进一步修订了《某大学内部审计工作规定》、《某大学经济责任审计工作实施办法》、《某大学基建、修缮工程审计实施办法》、《某大学财务收支审计实施办法》、《某大学企业财务收支审计实施办法》等五个校内审计规定和六项审计处内部规定,进一步规范了审计程序、审计内容、审计人员的权力与义务,为审计工作上质量、上水平打下了坚实的基础。
二是把好审计项目立项关,尽可能按风险大小次序进行项目立项、审计;明确审计过程中各管理层次,以及审计人员的职权和义务,以使审计工作有条不紊、各司其责,保证审计工作顺利进行;
三是完善与严格执行审计程序,规范审计工作底稿的编制、审核与保管,保证最终审计建议或意见有理、有据;
四是抓好审计报告的编写工作,客观、真实反映审计成果;
五是放开思路,大胆创新,不断摸索一套适应我们学校发展的内审计模式。
2、加强队伍建设,不断提高审计人员素质。
①围绕党员先进性教育工作,全处同志增强服务意识,努力学习政策法规,拓宽思路,树立“学校发展,审计有责”的思想理念,在工作中找差距,切实改进审计人
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