新企业内部控制规及相关制度应用指南试题及答案.docVIP

  • 25
  • 0
  • 约3.75千字
  • 约 8页
  • 2016-11-25 发布于北京
  • 举报

新企业内部控制规及相关制度应用指南试题及答案.doc

新企业内部控制规及相关制度应用指南试题及答案

新企业内部控制规范及相关制度应用指南 一、单选题 1、下列关于内部控制审计的说法,不正确的是( )。 A、是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计 ? B、企业内部控制审计不必基于特定基准日 ? C、财务报告内部控制与非财务报告内部控制 ? D、企业内控责任与注册会计师审计责任的关系 ? 【正确答案】B 【您的答案】B????[正确] 2、下列选项中,可以由同一人担任的职务是( )。 A、财产的保管和会计记录 ? B、业务经办和授权批准 ? C、审核监督和财产保管 ? D、业务经办和审核监督 ? 【正确答案】C 【您的答案】C????[正确] 3、在内部报告的使用环节,内部控制措施不包括( )。 A、建立内部报告的评估制度 ? B、强化内部报告信息集成和共享,将内部报告纳入企业统一信息平台 ? C、管理层应充分利用内部报告管理和指导生产经营活动 ? D、有效利用内部报告进行风险评估 ? 【正确答案】B 【您的答案】C 4、内部控制五要素—信息与沟通不包括( )。 A、信息质量 ? B、沟通制度 ? C、信息系统 ? D、舞弊机制 ? 【正确答案】D 【您的答案】D????[正确] 5、收款的主要风险不包括( )。 A、收款过程中存在舞弊,使企业经济利益受损 ? B、企业信用管理不到位,结算方式选择不当,票据管理不善 ? C、

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档