- 8
- 0
- 约3.83千字
- 约 9页
- 2016-11-26 发布于广东
- 举报
一体化管理体系部审核检查表
一体化管理体系内部审核检查表
NO: GBB/JL-27
受审核部门:生产科 部门负责人: 审核员: 日期: 序号 涉及条款 审核内容及方式 审核记录 符合 不符合 一般 严重 1 Q 5.2/7.2.1/7.2.2
E/O4.3.1 ◆受审核部门的危险源和环境因素有哪些?
◆有无规定危险源和环境因素和评价的方法、准则和步骤?
◆有无重大危险源和环境因素和环境因素清单?
◆评价结果是否合理? 2 Q 5.2/7.2.1/7.2.2
E/O4.3.1 ◆是否根据危险源和环境因素和评价结果,制定了重大危险源和环境因素控制措施计划?
◆对重大危险源和环境因素和环境因素控制措施有哪些?
◆对潜在重大危险源和环境因素是否制定了应急准备和响应措施? 3 Q 5.2/7.2.1
E/O 4.3.2 ◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序?
◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏? 4 Q 5.2/7.2.1
E/O 4.3.2 ◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息?
◆各项质量/环境/职业健康标准是否清楚?有无违背情
原创力文档

文档评论(0)