一体化管理体系部审核检查表.docVIP

  • 8
  • 0
  • 约3.83千字
  • 约 9页
  • 2016-11-26 发布于广东
  • 举报
一体化管理体系部审核检查表

一体化管理体系内部审核检查表   NO: GBB/JL-27 受审核部门:生产科 部门负责人: 审核员: 日期: 序号 涉及条款 审核内容及方式 审核记录 符合 不符合 一般 严重 1 Q 5.2/7.2.1/7.2.2 E/O4.3.1 ◆受审核部门的危险源和环境因素有哪些? ◆有无规定危险源和环境因素和评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大危险源和环境因素和环境因素清单? ◆评价结果是否合理? 2 Q 5.2/7.2.1/7.2.2 E/O4.3.1 ◆是否根据危险源和环境因素和评价结果,制定了重大危险源和环境因素控制措施计划? ◆对重大危险源和环境因素和环境因素控制措施有哪些? ◆对潜在重大危险源和环境因素是否制定了应急准备和响应措施? 3 Q 5.2/7.2.1 E/O 4.3.2 ◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序? ◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏? 4 Q 5.2/7.2.1 E/O 4.3.2 ◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息? ◆各项质量/环境/职业健康标准是否清楚?有无违背情

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档