ccerp 标准版本_采购流程.doc

(一)、采购管理 (入库流程:业务员请货,采购计划,订单管理,来货管理,采购入库, 采购退货流程:在库退出通知单,在库退出出库,采购业务查询) 业务员请货(采购管理-业务员请货单) 1.1 业务员请货(采购管理-业务员请货单) 业务员可以根据本公司情况针对需求单位填写请货情况。 分析的界面如下: 1、选择商品,输入商品名称助记码,或者商品编号等检索标识,检索出商品。 2、对检索出的商品修改数量。 3、 对需求单位 双击可检索出进货单位(可多选)输入完信息后点击存盘即可。 4、系统服务可快速清空数据。 5、辅助功能下单据修改,可对未审核过的业务员请货单据修改 6、商品定位,可用助记码 商品编号等,快速定位出改商品,以便快速达到修改效果。 1.2 业务员请货(采购管理-业务员请货单删除) 业务员可对未审核的请货单据删除。 分析的界面如下: 1、此单据也会显示明细,双击选中要删除的单据汇总。 1.3 业务员请货审核(采购管理-业务员请货审核) 业务员可可审核单据或取消审核。 分析的界面如下: 1、审核单据,双击选中在操作类型为单据审

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