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- 2016-12-07 发布于湖南
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内部审计的程序与方r法答案
1.《中国内部审计准则》关于内部审计的最新定义是(内部审计是企业内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动。它的目的是为组织增加价值并提高组织的运作效率。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现)。内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标 内部审计是建立在以检查、评价组织为基础的独立评价活动,并为组织提供服务 内部审计是在一个组织内部建立的一种独立评价职能,目的是作为对该组织的一种服务工作,对其活动进行审查和评价
2.内部审计的目的是(增加组织的价值和改善组织的经营)。加强企业内部控制 监督企业管理者 对投资者、债权人等负责3下列关于内部审计的说法错误的是(内部审计的方法是多样的,应结合组织的具体情况,采取各种不同的方法,但大多侧重报表审计程序)。内部审计属于内部审计机构或专职审计人员履行的内部审计监督,只对本单位负责 内部审计在组织、工作、经济方面都受本单位的制约,独立性受到局限 内部审计的服务对象是本单位负责人(包括集团公司的管理层、董事会等)
4在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的审计范围(审计准备阶段)。审计实施阶段 审计报告阶段 后续审计阶段
5在编制审计方案时要有具体的审计目标。确定具体审计目标的侧重点
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