采购业c务基本操作手册(用友erp).docVIP

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采购业c务基本操作手册(用友erp)

采购业务基本操作手册 一、打开采购管理模块,选择“采购订货”,填制“采购订单”,点“增加”,填制完表头项后,录入表体项。 采购人员:在“存货编码”处手工录入汉字,参照并查找存货档案。 填完数量和金额后保存采购订单。 由审核人员对采购订单进行审核。 二、打开采购管理模块,选择“采购到货”,填制“到货单”,点“增加”。 采购人员:在表体处单击鼠标右键,选择“拷贝采购订单” 输入过滤条件后过滤采购订单,根据实际到货修改复制过来的数据。 双击选择需要的数据,确定后对生成到货单,并对其进行保存。 三、打开库存管理模块,选择“入库业务”,增加“采购入库单”,点“生单”。 仓储人员:根据“到货单”生成“采购入库单”。点工具栏的“生单”。选择过滤出来的“采购到货单”。选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。(注意:表体的“仓库”必填)。 将 “采购入库单”保存后,由审核人员进行审核。 四、打开采购管理模块,选择“采购专用(或普通)发票”,生成“采购发票”,点“增加”。 采购人员:在表体处单击鼠标右键,选择“拷贝采购入库单” 录入过滤条件后过滤。 双击进行“选择”,确定后生成采购发票,进行保存。 如果没有运费发票则直接点击工具栏的“结算”按钮。 五、打开采购管理模块,选择“采购发票”,填制“运费发票”。 采购人员:根据实际运费发票填制“运费发票”。(注:运费税率为7%,杂费税率为0),单据填制完成后进行“保存”。 六、打开采购管理模块,选择“采购结算”,做“手工结算”。 “过滤”入库单和发票。“刷入” “刷票”后将采购入库单和采购发票、运费发票显示出来。 点击结算。 七、打开财务会计 应付款管理模块,选择“应付单据审核”,做“发票审核”。 财务人员:根据采购发票,“过滤”出需要审核的采购发票,选择后对其进行审核。 八、打开存货核算模块,选择“业务核算”做“正常单据记账”。 财务人员:根据条件过滤出“采购入库单”,并对“采购入库单”进行记账。 九、打开存货核算模块,选择“财务核算”做“生成凭证” 财务人员:点击工具栏中的选择按钮,选择所需要的单据列表,点击确定 确定后出现结算单合成界面 点击工具栏中的“合成”按钮,自动出现“转账凭证”界面。 保存后生成“转账凭证”。 采购退货业务 打开采购管理模块,选择“采购到货”,添置“到货退回单”。 点击“增加”,手动添置需要退货的数据(标题数量为负数)。 录入数据后进行保存。 二、打开库存模块,选择“入库业务”,添置“红字采购入库单”。 仓储人员:根据“到货退回货单”生成“红字采购入库单”。点工具栏的“生单”。选择过滤出来的“采购到货单”。选择“确定”后生成自动保存的“红字采购入库单”。(注意:表体的“仓库”必填)。 保存后进行审核。 三、打开采购管理模块,选择“采购发票”,添置“红字专用采购发票”。 点击“增加”。在表体处单击鼠标右键,选择“拷贝采购入库单” 录入过滤条件后过滤。 确定后对单据进行保存,并结算。 四、打开存货核算模块,选择“业务核算”,进行“正常单据记账”。 选择单据。点击工具栏上的“记账”按钮。 五、打开存货核算模块。选择“财务核算”,生成凭证。 根据“红字入库单”和“红字专用采购发票”生成红字记账凭证。 暂估采购业务 一、打开采购管理模块,选择“采购订货”,填制“采购订单”,点“增加”,填制完表头项后,录入表体项。 采购人员:在“存货编码”处手工录入汉字,参照并查找存货档案。 填完数量和金额后保存采购订单。 由审核人员对采购订单进行审核。 二、打开采购管理模块,选择“采购到货”,填制“到货单”,点“增加”。 采购人员:在表体处单击鼠标右键,选择“拷贝采购订单” 输入过滤条件后过滤采购订单,根据实际到货修改复制过来的数据。 双击选择需要的数据,确定后对生成到货单,并对其进行保存。 三、打开库存管理模块,选择“入库业务”,增加“采购入库单”,点“生单”。 仓储人员:根据“到货单”生成“采购入库单”。点工具栏的“生单”。选择过滤出来的“采购到货单”。选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。(注意:表体的“仓库”必填)。 将 “采购入库单”保存后,由审核人员进行审核。 四、打开存货核算模块,选择“业务核算”做“正常单据记账”。 财务人员:根据条件过滤出“采购入库单”,并对“采购入库单”进行记账。 五、打开存货核算模块,选择“财务核算”,“生成凭证”。 点击工具栏中的选择按钮,在查询单据中选择“采购入库单(暂估记账),点击确定。 确定后出现结算

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