- 8
- 0
- 约2.41千字
- 约 4页
- 2016-12-08 发布于贵州
- 举报
全面预算管理制度--表单
预算执行分析表
GKZD(财务)017-01
责任中心 分析编号 提 交 人 提交日期 主要事项分析 预算业务
分析 预算执行问题分析(预算目标、业务计划、差异-超标/节约支出、预算制度、预算运行环境、预算执行主要问题等分析):
预算员: 日期: 预算分析附件: 张 管理建议与
改进措施
部门负责人: 审核: 日期: 公司预算执行改善意见
预算管理办公室:
日 期:
预算管理委员会:
日 期:
预算调整申请表
GKZD(财务)017-02
申请部门 申请编号 提 交 人 提交日期 调整费用类别 原预算金额 调整幅度与事由 申请事由及调整幅度/结构明细说明:
申请人: 日期: 支持资料(附件): 张 部门意见
部门经理: 分管总监/副总:
日期: 日期: 预算调整意见
预算管理办公室:
日 期:
原创力文档

文档评论(0)