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  • 2016-12-09 发布于湖南
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公q司内部财务管理制度(范本)

公司内部财务管理制度 第一章 总 则 为了规范我矿财务管理和会计核算,不断促进企业财务工作的标准化、规范化和制度化建设,全面提高我矿综合经济管理水平及经济效益,依照《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》及《企业会计制度》的基本原则,结合煤炭行业生产经营实际制定本制度。 原始凭证须经有关人员审核后,在保证合法、合格情况下方可录入,凭证号应避免重号、漏号、断号。 财务科长 1、 认真贯彻国家有关财务法律、法规和制度,教育引导工作人员正确处理管理与服务相统一的关系。 2、 参与企业经营成本决策,完成股份公司下解的各项经济指标。 3、 负责财务科全面工作。执行国家上级部门财经、法纪、廉洁自律。 、 主管企业财务开支、工资资金管理、维简资金调度,财务会计责任工作。 5、 负责月度财务收支计划,月度财务成果及经营成本分析。 、 负责定期不定期向领导和职工代表会报告各项财务开支成本执行情况。 、 搞好与上级各主管部门业务协作关系。 、 完成矿领导交办的其它工作任务。 抓好财务科内部其它工作,组织决定对职工各种奖惩。 财务开支审批人员、权限程序 1.涉及财务开支的审批对象实行 “一支笔”签批制审批额度的各项 经营性财务开支对象。以上项目提交矿党政会计审定后由签批,外出,支付紧急的由委托主持经营工作的矿级领导审批各项开支,本着严格管理,节约使用的原则进行控制及审批。1、材料物资采购,

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