第1节 内部审计程序 一、内部审计程序 内部审计的审计过程与外部审计的审计过程不完全相同。由于内部审计侧重于企业的经营管理活动的检查和评价,目的在于督促和帮助被中计单位堵塞管理漏洞,完善控制,防范风险,提高经营活动的效率、效果和经济性;而且企业管理当局非常关心审计之后的变化,关心被审计单位对审计中发现的问题所采取的纠正行动及其结果,因此,内部审计有必要重视后续审计工作,将其成为一个单独的阶段。所以,内部审计工作应该包括四个阶段: 审计计划 审计实施 审计报告 后续审计 第1节 内部审计程序 二、四个阶段的内审工作 (一)审计计划阶段 1、选定被审计公司 2、初步编制内审计划排 3、初步调查与风险评估 4、计划及选定内部审计方法 (二)审计实施阶段 5、按程序进行内部审计 6、内部审计小组总结初步结果 (三)审计报告阶段 7、编制内部审计报告草稿并与被审计公司交流意见 8、向控股公司负责人及其授权人呈交审计报告 9、审计信息数据管理 (四)跟踪审计阶段 内部审计程序图 第1节 内部审计程序 第2节审计通知书 内部审计具体准则第2号——审计通知书 第一章 总则 ???? 第一条 为了规范内部审计通知书的编制与发送,根据《内部审计基本准则》制定本准则。 ???? 第二条 本准则所称审计通知书,是指内部审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。 ????
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