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- 2016-12-14 发布于湖南
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年度内审计划
编号:JL-8.2.2_03 序号:01
审核目的:
检查本公司质量管理体系运行情况,是否符合ISO9001:2000、标准及本公司质量管理体系文件的要求,发现不足并预期改进。验证各部门工作职责是否符合标准及公司质量管理体系要求,确保质量管理体系运行的持续性、有效性、和充分性。并为质量体系的改进提供依据。
审核范围:
本公司质量管理体系所覆盖的所有部门
审核依据:
1、ISO9001:2000标准;
2、本公司质量管理体系文件
审核方法:
依据《内审检查表》进行随机抽样和现场提问等方法,收集客观证据对照审核依据进行比较,得出审核结论。
审核时间:
编制:人力资源部 审核: 批准: 时间:
内审实施计划
编号:JL_8.2.2_03 序号:01
1、审核目的:检查本公司质量管理体系运行情况,是否符合ISO9001:2000标准及本公司质量管理体系文件的要求,发现不足并预期改进,推进本公司质量管理体系运行的符合性和有效性。
2、审核依据:
1、ISO900
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