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财务报销制度培训一、财务报销制度二、差旅费管理办法三、借款程序四、费用报销示例五、公务卡二、差旅费办法住宿费和伙食费依照出差地区实行差别标准。地区凭城间交通和住宿费发票区分。地区分类:一类地区:直辖市、特区等,北京、上海、重庆、天津、广州、深圳、香港、澳门。二类地区:省会、旅游城市等。三类地区:市地级城市。四类地区:县及乡镇。 出差人员根据住宿标准凭发票报销,无住宿费发票,一律不予报销住宿费。住宿费标准: 出差人员回集团公司报销时,餐饮票据在报销限额内报销。伙食补报销限额:出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干。每人每天标准为一类、二类地区20元,三类、四类地区40元,用于补助市内交通、通讯等支出。 出差人员由集团公司、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,公杂费补助每人每天10元。 出差人员由集团公司、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,公杂费补助每人每天10元。长期驻外:安排食宿的,不再报销食宿费用;未安排食宿的,按差旅费规定执行。长期驻外实行驻外补助每人每天20元,不再补助公杂费。 各部门在办理每一业务前,向财务部门提出事项用款计划,凭合法有效的单据予以报销。申领支票、汇款两万元以上,现金借款、报销伍仟元以上的需提前一个工作日通知财务予以安排 。每发生一笔经济业务,先有经办人在合规有效的单据上注明办理的具体事实,再由部门负责人签字确认后,将单据送交主管会计对单据的真实性和是否符合标准进行审核,并由财务部门负责人签字确认。五、公务卡公务卡使用范围:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆费等日常事项。根据银行卡受理环境积极扩大公务卡使用范围,尽量减少现金支出 。持卡人在差旅、会议、购买等公务支出支付结算时,具备刷卡条件的,要先用公务卡刷卡支付,刷卡支付后要取得本人签名的刷卡凭证(pos机小票)和有效发票等财务报销凭证。 刷卡凭证与有效发票报销凭证必须一致 。THANK YOUFor Your Potential Watching

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