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一、审评依据 《药品生产质量管理规范(2010年修订)》、《药品生产质量管理规范认证管理办法》 二、审评程序 整改报告一式两份,药品生产认证科接受企业递交的整改报告在10个工作日内完成对整改报告的审核。整改时限不计算在审评时限内。 对整改报告不完整单位,及时电话通知,补充完善整改资料。对整改报告完整的单位,结合现场检查报告,将会组织专家审评。 二、审评程序 专家审评结束之后,药品生产认证科会将认证结果进行公示,公示期为10个工作日,在公示期没有接到举报投诉电话,药品生产认证科将制定审核件,科室签字,分管中心主任、中心主任签批,然后将申报资料及中心审查报告转到行政审批办公室。 三、审评要求 (一)、整改报告应以公司正式文件的形式上报(其格式应包括发文文号及签发人等)。 (二)、整改报告应内容完整、表达清楚,文字通顺、用语准确,充分如实反映企业的整改情况,并加盖企业公章。 三、审评要求 (三)、整改报告一式两份,每份均由正文和附件两部分组成。正文部分至少应包括:缺陷的描述、产生缺陷的原因分析、相关的风险分析评估、纠正与预防措施、完成时间、责任科室。附件部分应是对正文部分进一步解释说明的证明性材料。 三、审评要求 1正文部分 1.1缺陷的描述 企业需改正的缺陷不仅仅是检查报告中缺陷条款的内容,还应包括现场检查报告其他部分涉及的缺陷内容,如综合评定、需要说明的问题中涉及的缺陷等。 应对检查报告中涉及的每项缺陷进行详细的文字表达,包括发生的时间、地点、具体情节及相关人员等。 三、审评要求 1.2原因分析:企业应对涉及的缺陷逐条进行原因分析。原因分析不应停留在引发缺陷的表面现象,应找到缺陷发生的根本原因。涉及软件的,应分析是否制订了相应的文件;相应的文件的内容是否完善、合理;相应的文件是否已经过了培训;员工是否按照相应的文件进行了操作;质量管理部门是否进行了有效的监督。 三、审评要求 1.2原因分析:涉及硬件的,应主要从设计选型、施工安装、日常维护等因素进行原因分析,并审阅支持该硬件的文件系统。 三、审评要求 1.3风险评估:企业应对涉及的缺陷逐条进行全面的风险评估,评估至少应包括的内容:该缺陷带来的直接后果;该缺陷可能发生频率的高低;该缺陷涉及的范围,是否涉及本次检查范围外的产品;该缺陷是否对产品质量产生直接的不良影响;该缺陷是否对产品质量存在潜在的风险;风险的高低程度。 三、审评要求 1.4纠正与预防措施:企业应根据原因分析及风险评估的结果,针对缺陷产生的根本原因,在企业内部进行全面排查,举一反三,分析关联性环节是否存在同样问题,如考虑相邻批次、其他车间相同工序等,提出对缺陷采取的纠正措施。对有可能再次发生的缺陷应提出明确的预防措施,以防止此类缺陷的再次发生。 三、审评要求 2附件部分(证明性材料) 2.1涉及关键岗位人员调整的,应提供相应的文件及相关人员的资质证明复印件。 2.2涉及人员培训的,应提供相应的培训计划或培训记录,包括培训内容、时间、参加人员、考核方式、考核结果等。 三、审评要求 2.3涉及文件系统的,应提供新起草或修订的文件文本,修订的文件应提供新老文件的对照,并标注修订的内容。新起草或修订的文件应有对相关人员进行培训的证明性材料 。 2.4涉及厂房设施设备变更的,应在文字说明的同时,附变更后图纸或照片等证明性材料。 三、审评要求 2.5涉及关键设施设备、供应商、工艺、检验方法等重要变更的,应提供相关的研究验证资料。 2.6涉及计量校验的还应提供相应的计量校验合格证书。 谢谢你 联系方式:027378527878@ 湖北省药品GMP认证整改报告技术审评要求 湖北省食品药品监督管理局药品审评认证中心 曹秀荣 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5
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