“后‘营字改增’时代企业税务管理与风险防范“研修班.doc

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上海国家会计学院 关于举办“后‘营改增’时代企业税务管理与风险防范”高级研修班的通知 各相关企业单位: 经过了几个月纷纷扰扰的“营改增”的过渡期, “营改增”的热潮似乎已经退去。但是作为财务人的你是否敢拍着胸口说你对“营改增”的相关政策已能应对自如?你已经能够帮助企业做好管理模式和交易方式的成功转变? 在税务管理力度越来越大的形势下,税收成本和风险已经成为企业健康发展的一个重要因素,随着税务稽查相关办法的出台,我国税务稽查将形成全新的高压局面,企业将面对越来越严格、正规的税务管理环境。 为了帮助企业在后营改增时代更好的解决涉税疑难问题,选择正确的税务稽查应对策略,有效的进行税收筹划从而合法的控税,上海国家会计学院远程教育部在“思耐?营改增实战特训营”两个月线上课程的基础上,重磅推出“后‘营改增’时代企业税务管理与风险防范”线下课程,欢迎各相关单位组织人员参加培训学习。 一、课程收益 1、充分分享政策红利:掌握如何通过制度流程的调整、优化来控制甚至降低企业税负之道,使企业真正分享到本次营改增的政策红利。 2、有效规避涉税风险:帮助企业财务人员及相关人员树立良好的法律风险意识,全面识别企业营改增过程中面临的问题及风险 3、明晰过渡期的应对政策,做好纳税筹划从而合法的控税; 4、准确把握营改增对税务稽查的影响,选择正确的应对策略。 二、培训对象 企业高层管理者、财务总监、财务经理、税务总监、税务主管、财务骨干、中介机构的涉税管理人员等,以及高校从事税务教学研究的教师。 三、课程内容 (一)营改增疑难点剖析与涉税风险处理 1、营改增后合同签订和管理要点 2、跨期业务的税务处理 3、挂账留抵税额的税务处理 4、混业经营的税务处理 5、“营改增”后新业务收到增值税专用发票不能抵扣的情形归纳整理 6、营改增后如何正确操作统借统还业务 7、混合销售、兼营行为增值税问题的前生今世 8、正确理解视同销售的增值税问题 9、销售折扣、折扣销售、销售折让的增值税财税处理 10、纳税人销售自己使用过的固定资产、旧货、其他物品等疑难问题 11、违约金、赔偿金的增值税问题 12、营改增的差额征税问题 13、分清劳务派遣、劳务外包、人力资源外包的增值税 14、增值税优惠政策的财税处理 15、取得不动产,进项税额如何分期抵扣 16、销售不动产的增值税问题 17、增值税专用发票的涉税风险解析 (二)后‘营改增’时代企业税收筹划策略与操作实务 1、增值税纳税筹划的策略 (1)税基式筹划 (2)税率式筹划 (3)税额式筹划 (4)转嫁式筹划 2、后“营改增”时代企业纳税筹划的运作思路 (1)纳税筹划的前提条件 (2)从不同角度研究税负点 (3)寻找关键切入点 (4)操作中的关键集合点 (5)纳税筹划的定位思路 3、后“营改增”时代企业纳税筹划的八大技术 4、后“营改增”时代企业纳税筹划实务操作 (1)增值税筹划的思路和方法 (2)营改增纳税筹划的政策分析与筹划技巧 (3)营改增纳税筹划的案例剖析 (三)后“营改增”时代企业税务风险防范 1、2016年税收征管最新动态 2、后“营改增”时代企业税务风险的改变 3、税务机关如何来挑选企业进行评估、税务稽查 4、营改增后税务稽查风险防范常用方法 5、纳税人合法权益维护途径 四、师资力量 陈斌才 国内顶尖的税务培训实战专家;扬州税务学院教授,扬州税务学院教研组主任;主要从事所得税政策与税收制度、税务稽查、税收筹划、税务鉴证业务的教学与研究工作,担任多家上市公司及大型集团公司财务、税务顾问、独立董事等职务;所讲授的课程密切联系实际工作,具有很强的针对性和实用性。 冯守东 中国社会科学院财经战略研究院博士后,副研究员,国家税务总局党校副教授(挂),中国海洋大学特聘教授,青岛市国家税务局科研所副调研员,曾从事税收管理、税务稽查业务工作20多年。 计敏 税务系统知名业务专家,江西财经大学税务硕士兼职导师。从事税务工作22年,擅长财税业务,教学经验丰富,授课以实务见长,侧重解决实际问题,将实际案例与税收政策解读有效相合,极具针对性和指导性,广受学员好评,被誉为“实战派讲师”。 五、培训安排 1、培训时间:2016年8月11日-13日(10日报到) 2、培训地点:上海●胜高国际酒店(上海国展店) 六、收费标准 1、培训费:4000元/人(含培训费、资料费、证书费等),培训费发票由上海国家会计学院全资子公司上海思耐文化传播中心开具,费用支付方式可以汇款或现场刷卡支付。 2、食宿费用自理,班务组统一安排,费用支付方式为现场刷卡或现金,发票由培训所在酒店提供。 七、结业证书 培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书。 八、报名咨询 请参加人员按要求填写《报名回执表》(附后),报承办单位;我们将在开课前一周《报到通知》。 传真号

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