审计专业学年论文参考选题.docVIP

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1. 招投标审计问题 2、 建设项目招投标审计 3、 工程量清单计价模式下的招投标审计 4、 建设项目跟踪审计 5、 建设现实感木跟踪审计的质量控制 6、 建设项目跟踪审计的风险管理 7、 BOT项目全程跟踪审计 8、 公共工程跟踪审计 9、 工程造价审计 10、 工程量清单计价对造价审计影响及对策 11、 建设项目全过程工程造价的有效控制与审计 12、 建设项目前期决策审计 13、 建设项目审计质量的控制 14、 建设项目投资控制与审计监督 15、 建设项目审计决定的有效性 16、 建设项目投资审计风险的规避问题 17、 建设项目经济效益审计的指标体系 18、 投资体制改革对建设项目投资审计的影响 19、 政府投资建设项目管理审计 20、 政府投资项目的绩效评价体系构建 21、 工程项目经济效益审计的现状与对策 22、 高校基建工程审计风险的成因与防范 23、 计算机审计的方法和技术 24、 计算机审计的风险与防范 25、 电算化会计系统审计的风险与对策 26、 XX行业会计电算化信息系统内部控制 27、 信息技术对审计的影响及对策 28、 电子商务对审计方法的影响及对策 29、 信息化环境下开展企业内部审计的思考 30、 防范金融风险的审计对策 31、 XX企业的衍生金融工具的审计 32、 企业投资衍生金融工具的风险控制及监管 33、 商业银行审计的重点 34、 我国银行卡业务审计的现存问题与对策 35、 内部审计在金融风险防范中的地位与左右 36、 我国银行业的内部控制情况 37、 金融企业内部控制制度 38、 银行信贷风险防范的内部控制思考 39、 国有商业银行经济责任审计 40、 上市公司的管理审计 41、 内部审计存在的问题及对策 42、 内部审计的发展趋势 43、 现代内部审计的增值作用 44、 审计如何实现价值增值 45、 现代内部审计的发展趋势—内部审计外部化 46、 内部审计外部化利弊分析及在我国的实行 47、 内部审计外部化的法律责任 48、 内部审计外部化的问题几对策 49、 内部审计外部化的利与弊 50、 国有企业内部审计外部化 51、 国外企业内部审计外部化的启示 52、 现代企业制度与内部审计 53、 内部审计发展的新方向战略审计 54、 我国企业集团的内部审计机制设置 55、 完善企业内部审计职能 56、 关于内部控制若干理论问题 57、 内部控制在企业风险管理中的作用 58、 内部审计目标的演变与主导地位 59、 内部审计与公司治理的关系 60、 从公司治理角度看上市公司内部审计 61、 内部审计的治理功能 62、 内部审计在公司治理中的地位和作用 63、 公司治理与内部审计—基于风险管理目标的整合 64、 公司治理机制中的内部 审计思考 65、 公司治理与内部控制关系 66、 内部控制与公司治理的若干问题 67、 公司治理模式下的内部控制 68、 基于公司治理下内部审计问题的思考 69、 公司治理结构与完善内部控制的思考 70、 现代公司治理结构下对经理层的内部控制 71、 从内部评价和风险控制看审计判断绩效 72、 内部控制与企业目标的实现 73、 企业职工养老保险基金审计 74、 从XX事件看公司治理的完善 75、 现代企业制度下强化内部审计的必要性及对策 76、 现代企业制度下内部审计职能的转换 77、 企业内部控制制度审计的若干问题 78、 经济全球化与我国上市公司内部审计 79、 增值型内部审计的建设问题 80、 中小企业的内部控制 81、 企业风险管理审计 82、 内部审计在经济责任审计中的左右 83、 内身人员从事任期经济责任审计相关问题 84、 上市公司审计委员会制度建设 85、 公司治理结构中审计委员会制度 86、 审计委员会在公司治理中的地位 87、 审计委员会的职责与权利 88、 审计委员会实践运作的若干问题 89、 完善审计委员会 90、 内部审计与审计委员会的关系 91、 审计委员会与内部审计以及外部审计的关系 92、 审计质量控制 93、 从国外的经验看我国的审计质量控制和追究制度 94、 现代内部审计质量控制 95、 从内部审计人员角度谈我国企业内部审计质量的提高 96、 现代的内部审计应注重提高审计质量 97、 企业内部控制环境 98、 内部审计在制度基础审计中存在的问题 99、 我国目前企业内部审计存在的问题及对策 100、 会计制度改革与审计的关系 新形势下内部审计发展 102、 银行会计风险防范的内部控制 103、 大中型企业内部审计机构的组织形式 104、 国有商业银行内部审计的问题与对策 105、 内部审计在企业管理咨询中的作用 106、

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