2013差旅费管理办法.docVIP

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  • 2016-12-21 发布于北京
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北京中瑞蓝科公司文件 SinoEV Tech Co., Ltd. 差旅费管理办法 中瑞蓝科(财)字2011(001)号 总 则 第一条 为加强公司财务管理,加强成本核算,开源节流,促进财务管理和会计核算,根据国家法律法规和公司有关规定,特制定本办法。 第二条 公司差旅费及补贴费用管理的基本原则是:制度先行,目标管理,厉行节约,合理开支。 第三条 公司建立健全出差审批管理制度。住宿在规定标准内凭报销 程序: 出差/借款/报销流程 程序 文件 负责人 备注 《出差/借款申请单》 《开支报告单》 出差/借款员工 部门经理 分管副总裁 行政部人员 财务经理 财务部出纳 出差员工 出差员工 部门经理 财务经理 分管副总裁 财务部会计、出纳 员工需要出差或借款时填写《出差/借款申请单》 部门经理批准 分管副总裁 在需要预订酒店和购买机票等时,协助预订和购买 在需要借款时财务经理批准 支付现金 如实填写《开支报告单》报销出差费用,并将《出差/借款申请单》及其他原始单据附其后,准确写明每项费用的原因、日期等明细 部门经理、财务经理 分管副总裁审批 审核并结清余款 一、出差申

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