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- 2017-01-02 发布于广东
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XXX金属制品有限公司 文件编号 财务部-000 标
题 应收帐款会计工作流程
版 本 发行日期 2007/11/24 页 码 1/4 1. 目的
明确岗位职责,规范工作流程,实行标准化管理。
2. 适用范围
本流程适用于公司经济活动过程中,发生产品销售与货款结算业务的帐务处理过程。
流程的起点:业务部文员收集整理产品销售过程中发生的凭证及相关文件资料。
流程的结束:收款专员上交销售货款。
3. 术语定义
3.1.送货单:即销售出库单一式五联 。第一联(白色)业务部留存;第二联(红色)财务收款联;第三联(绿色)财务记帐联;第四联(蓝色)客户留存;第五联(黄色)仓库留存。
3.2.对帐单:与客户发生经济业务往来过程中的产品销售清单记录。
3.3.权责发生制:凡是当期己经实现的收入和发生的或应当负担的费用,不论款项是否收付,都应当作当期的收入和费用;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项己在当期收付,也不应当作为当期收入和费用。
5. 职责
5.1. 对会计资料的处理要求真实、合法、及时、完整。
5.2. 应收帐款会计应按照权责发生制的原则,依据客户签收回执“送货单”记帐联(绿色)及时编制会计记帐凭证,同时,将相关资料录入对帐单,做到日清月结。发生销售退、换、赠及销售折让时,应依据经审批后的“送货单”及时调整营业收入和应收帐款。
5.3 .
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