内部审核管理程序.docVIP

  • 11
  • 0
  • 约6.65万字
  • 约 6页
  • 2017-01-03 发布于贵州
  • 举报
内部审核管理程序 文件编号: WSX-COP-8.2.2-01 版本: A/0 生效日期: 2011/3/18 页码: 5 页之 1 受控号 分 发 范 围 总经理 常务副总 副总经理 营销策划部 合同预算部 人力资源部 工程管理部 经营管理部 资金管理中心 财务会计部 行政采购中心 更 改 记 录 序号 章节号 更改原因 更改人 更改时间 备注 编制部门 经营管理部 分管副总 副总会签 常务副总 批 准 内部审核管理程序 文件编号 版本 制订日期 页次 WSX/COP-8.2.2-01 A/0 2011/3/18 5之2 1. 目的 验证管理系统是否被正确实施,以及适时发现问题并采取纠正措施,以维持各项管理活动之有效性。 2. 适用范围 凡一切与管理系统有关之规定事项与实施部门皆为审核范围。 3. 定义 3.1 内部管理审核:是一项内部系统之独立查验,查对各项管理活动与相关之成果是否与原先规划一

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档