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- 2017-01-03 发布于贵州
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内部审核管理程序
文件编号: WSX-COP-8.2.2-01 版本: A/0
生效日期: 2011/3/18 页码: 5 页之 1
受控号
分 发 范 围 总经理 常务副总 副总经理
营销策划部 合同预算部 人力资源部
工程管理部 经营管理部 资金管理中心
财务会计部 行政采购中心
更 改 记 录
序号 章节号 更改原因 更改人 更改时间 备注
编制部门 经营管理部 分管副总 副总会签
常务副总 批 准 内部审核管理程序 文件编号 版本 制订日期 页次 WSX/COP-8.2.2-01 A/0 2011/3/18 5之2
1. 目的
验证管理系统是否被正确实施,以及适时发现问题并采取纠正措施,以维持各项管理活动之有效性。
2. 适用范围
凡一切与管理系统有关之规定事项与实施部门皆为审核范围。
3. 定义
3.1 内部管理审核:是一项内部系统之独立查验,查对各项管理活动与相关之成果是否与原先规划一
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