大唐国际风险管理与内部控制制度(试行).docxVIP

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  • 2017-01-03 发布于贵州
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 大唐国际风险管理与内部控制制度(试行).docx

附件1大唐国际发电股份有限公司风险管理与内部控制制度(试行)【制度摘要】 业务类别 公司治理与管控类适用范围 公司本部、专业(区域)公司、基层企业。废止说明 无内容概要 《大唐国际发电股份风险管理与内部控制制度(试行)》是为加强公司风险管理和内部控制,增强风险防范能力,提高公司经营管理水平,促进公司持续、健康发展,依据国家有关规定和集团公司有关规定,结合公司实际情况而制定。《办法》共分五章十八条,主要明确了风险管理和内部控制的职责分工、实施过程管理、考核与责任追究等内容。此办法的实施,将进一步规范大唐国际风险管理与内部控制工作,提升管理水平,促进公司总体目标的实现。第一章 总则第一条为加强大唐国际发电股份有限公司(以下简称大唐国际或公司)风险管理和内部控制,增强风险防范能力,提高公司经营管理水平,促进公司持续、健康发展,依据国家有关规定(《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》)和集团公司有关规定(《中国大唐集团公司全面风险管理办法(试行)》、《中国大唐集团公司内部控制管理办法(试行)》、《中国大唐集团公司内部控制评价管理办法(试行)》),结合公司实际情况,制定本办法。第二条风险管理和内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司总体目标

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