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- 2016-12-24 发布于湖南
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浅议内部审计在完善企业合同管理内部控制中的作用
内容摘要:《企业内部控制基本规范》的发布以及相应各项《应用指引》的即将出台,对企业内部管理和内部审计工作将产生重要影响。笔者通过在企业内部审计工作实践中的体会,揭示了合同管理内部控制中存在的主要不足,分析其原因,并提出内部审计应有效实施各种类型的审计项目,在促进企业健全和完善合同管理内部控制方面发挥积极的作用。
关键词:合同管理 内部审计 内部控制
当前,世界经济形势日趋复杂,企业竞争日益激烈,各类风险也愈加增多,尤其是这次世界范围的金融危机以至经济危机,更是将风险的危害性后果充分地释放出来,对经济发展造成了严重的负面影响。为了应对经济形势的新要求,促进企业提高抵御和控制风险的能力,2008年国家五部委(财政部、证监会、审计署、银监会、保监会)联合发布了《企业内部控制基本规范》(以下简称《内控规范》),同时各项《企业内部控制指引(征求意见稿)》也正在广泛征求意见,即将出台。可见,企业加强风险管理和内部控制工作已刻不容缓。
合同管理是企业风险管理的一项重要内容,也是企业依法维护自身合法权益的一个重要方面。合同管理作为规范企业经营行为,保护企业合法权益,促进企业改善经营的重要手段,已越来越被大家所重视。合同管理方面的内部控制也已成为企业内部控制体系中的重要内容之一。
岂今为止,国内学界还没有
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