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- 2016-12-26 发布于湖南
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财务部行风自查和整改报告
根据医院《2012年民主评议行风工作实施方案》要求,财务部结合相关考核内容,查找自身工作存在的问题,并就如何整改进行了讨论,现汇报如下:
一、关于有无自立项目收费、超标准收费、分解项目重复收费、无医嘱检查收费、套用项目标准收费等情况:
1、财务部负责对医院HIS系统中检治项目的设置和审核,均严格按照省物价标准进行,不敢有违国家政策私设收费项目。
2、门诊记账由财务部收费处进行,收费人员均能认真履行岗位职责,经常进行技术练兵和考核,辨识医师处方内容,严格按医嘱收费,提高划价准确率,无违规情况。
3、由于住院记账由各科室护士站和各医技科室负责,涉及记账人员较多,由于责任心及操作技能方面存在不同,各科记账情况难免有差错。对此,财务部一是对科室申明厉害关系,严格要求,二是经常进行检查,发现问题及时更正。但物价工作仍是管理上的一个难点,物价人员虽尽心竭力,效果却难以尽如人意。面对这种境况,我们唯有知难而进,加大对这项工作的管理和考核力度。
二、医院治理乱收费工作开展情况:
1、加强管理,严格执行国家物价政策:
加强医疗服务收费管理,我们一是根据职责范围,对医院收费系统内的项目和价格标准进行严格审核,确保微机系统中的医疗服务项目价格符合国家价格标准;二是督促各科室设置了科室兼职物价员,认真学习物价政策,掌握本科相关收费项目标准,对科室记账情况进行审核。三是经常对科
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