工 作 f程 序.docVIP

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工 作 程 序 预决算审批程序 一、预算部将预决算书报与主管领导审批。 二、预算部将预决算书报总经理审批。 三、审批后,预算员执行盖章程序。 预算员将预决算书交财务部一份(复印件)做为收款依据。交办公部一份存档(原件),自留一份及甲方所需的份额。 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。预算部复印五份,交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。 施工合同签订程序 一、经手人填写施工合同。 二、经手人将合同报总经理审批。 三、经手人进入盖章程序。 四、经手人将合同交财务部一份(复印件),作为收款依据,交行政 管理部一份(原件)存档,自留一份执行。 外委订货合同签订程序 工程部负责填写订货计划单,注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等,填写后报采购部。 二、采购部依据订货计划单进行询价工作。 三、采购部与供货单位签订合同内容。 四、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。 五、采购部将合同报主管领导审批。 六、审核后采购部将合同报总经理审批。 七、审批后报办公部盖章。 采购部将合同交财务部主管一份(复印件)作为拔款依据,交办公部一份(原件)存档,自留一份(复印件)执行,完成合同签订程序。 外委包工合同签订程序 一、工程部项目经理与承包方签订包工合同。 二、工程部项目经理将合同报与财务部,财务部成本核算员对其进行 比价审核。 三、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。 四、工程部项目经理将合同报总经理审批。 五、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。 六、盖章后将包工合同交财务部主管一份(复印件),作为拔款依据。 交行政管理部(原件)一份存档,自留一份执行(复印件),完 成此项程序。 材料物品申购程序 申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。 申请程序: 工程开工前,或变更、鉴证等增加工程施工前,预算员编制材 料总计划,并报与主管领导审批。 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供 应计划,并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批 单。 3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。 4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。 询价程序: 1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。 2、询价后,采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、 地址、电话。 3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。 三、审批程序: 1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后,根据 市场行情进行比价审核工作。 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位,采购部对于 不合理的批复有权进行越级申诉。 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份,交财 务主管一份,自留一份(复印件)。 5、比价范围:材料、修车购件、机具设备。 四、借款程序 采购部在日常采购工作中,凭材料计划审批单,填写借据,注 明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。 2、财务部主管依据材料计划审批借据。 3、采购部凭借据到出纳处办理借款。 五、采购程序 采购部依据材料计划审批单进行采购工作,赊帐材料采购前应完成至审批程序。 注:采购部为执行部门,比价部为审批部门。 比价程序 一、材料物品采购成本控制 1、材料物品采购前进行比价工作。 2、材料物品采购后,审核采购内容是否与材料计划审批单相符。 二、外委订货成本控制 1、外委订货合同签订前进行比价工作。 2、外委订货合同结算时,审核订货内容是否与合同相符。 三、外委包工成本控制 1、外委包工合同签订前进行比价工作。 2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。 四、施工人员月工资成本控制 1、审核工资标准是否合理。 2、审核工资报表与考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算 1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。 2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。 3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。 4、对检查后的工程竣工成本核算制表,报财务主管及总经理审批。 5、审批后交办公部存入该工程档案。 比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序,以保证工作效率。 发票申领、收款程序 申领人员填写发票借据,借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 会计根据借据开付发票,并保存借据。 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。 申领人将支票交付出纳员,出纳员给申领人开付收款凭证。 申领人将收款凭证交与会计,

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