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- 2016-12-27 发布于湖南
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中国黄金集团矿山项目建设财务部门的业务流程
(一) 财务部对业务协调及部门的工作流程
一、合约部门——财务部针对合约部门主要负责参加合同(施工合同、物资采购合同、租赁合同等)评审,填写《合同评审意见单》,和合同标的所涉及的各个相关部门、计划部、综合管理部(审计、法律事务)会签,各会签部门应在3个工作日提出评审意见,由财务合同主要管理人员在会签后给合约部门,报集团经理批准。合同履行过程中由于外部条件的变化,引起合同的变更,包括合同工期、合同金额以及合同条款等变更,由合同主要管理部门附变更说明报公司领导批准,必要时参加处理补充合同的价款调整。
二、成本部门——针对成本部门积极配合:
1、收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。
2、确定最合适集团公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。
3、建立材料明细账,确定产品分类。
4、月底根据发出材料,购进材料单,汇总合计,与仓库材料会计核对。
5、根据计算方法 确定单位成本,及结存成本。
6、期间末做材料预算,成本对比,进销差价分析。 控制经济生产成本。
三、计划部门——财务部针对本部门制定相应的:物料计划制定。物料采购审核。物料管理目标达成订单评审。四、工程部门——财务部对建设项目部门应建账流程及项目成本管理处理:工程施工财务部主要核算各项目成本及毛利。下面集团设置“合同成本”和“毛利”两个
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