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- 约 13页
- 2016-12-27 发布于湖南
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修 订 履 历 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 批准者 1 1.0 2015.01.01 全文 新建立
发文
范围 □总经理 □管理者代表 □采购中心 □业务中心
□财务部 □人力行政部 □研发技术中心
□物流部 □事业部 □信息部 管制章 编 制 审 核 批 准 收
文
部
门
1、目的:
1.1 调查不合格品原因与防止再度发生所采取纠正措施。
1.2 分析所有制程、操作、特采事项、检查记录、客户抱怨、以探讨及消除造成不合格品的潜在原因。
1.3 依照可能承受风险(如FMEA)主动采取适当的预防措施。
1.4 应用各项管制,以确保纠正及预防措施有效执行。
范围:
本公司内各单位及分包商所采取对品质系统改善措施均属之。
3、定义:
无
4、流程:
流程 权责单位 相关说明 表单
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