内审检查表 (慈溪思泽).docVIP

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  • 2016-12-29 发布于未知
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内 审 检 查 表 编号:YF-8.2.2-03 A/0 NO 受审部门 管理层 部门主管 彭立江 审核员/审核时间 /2013.3.2 标准条款 审核内容及方法 记 录 审核结果 4.1 公司建立的QMS运行情况 按公司实际实际情况建立了QMS,包括策划管理活动,资源管理,产品的实现,测量监视活动和识别QMS与产品的实现过程;确定组织机构,制定各部门/人员职责和权限;编制质量手册各程序文件,编制技术文件,工艺文件和检验文件;明确产品需要/试验活动,确定QMS需要的监视和测量活动;通过措施以实现持续改进。 符合 是否识别外包过程 我公司无外包过程 符合 4.2.1 编制了哪些QMS文件 编制的质量手册和文件控制程序,记录控制程序,内部审核控制程序,不合格品控制程序,纠正/预防措施控制程序等15个程序文件以及第三层次文件。 符合 质量方针、质量目标是否形成文件 质量方针、目标已形成文件,编制在质量手册内,同质量手册一样管理,质量方针: 以质量求生存,以信誉求发展。 符合 4.2.2 质量手册形成过程 A版质量手册,编号是YF-QM-A,发布于2011年3月15日,实施日期是3月20日,由管理者代表组织编制,总经理批准发布.手册引

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