审计师备考资料-2013年审计师考试案例模拟题.docVIP

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审计师备考资料-2013年审计师考试案例模拟题.doc

审计师备考资料-2013年审计师考试案例模拟题审计师备考资料-2013年审计师考试案例模拟题

2013年审计师考试案例模拟题   (一)资料   2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下:   1.审计人员在抽查记账凭证时发现,部分记账凭证上的审核与编制为同一人。经进一步了解,财会部门未建立表、账、证之间的定期核对制度。   2.审计人员抽取了2008年不同月份的若干张客户订货单,检查销售业务的授权审批情况。   3.审计人员对财会部门编制的应收账款明细表进行了复算,并与应收账款总账和报表进行了核对。   4.审计人员对应收账款进行了函证,根据回函内容,编制了应收账款函证汇总分析表。   5.审计人员对银行存款业务进行审计时,对支出金额在10万元以上的业务逐项审查;对支出金额在5万元至10万元之间的,随机抽取20%的业务进行审查;对支出金额在5万元以下的,随机抽取l%的业务进行审查。   (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。   1.“资料l”中,违反相关内部控制要求的控制活动有:   A.业务授权控制   B.职责分工控制   C.凭证与记录控制   D.实物控制   2.“资料2”中,审计人员所实施的内部控制测试属于:   A.余额测试?B.业务测试   C.功能测试?D.实质性测试   3.“资料3”中,审计人员使用的审计取证方法有:   A.检查?B.计算   C.观察?D.分析性复核

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