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公司内审文件控制程序公司内审文件控制程序
XXXX有限公司
文件控制程序
文件编号: 001
实施日期:2012-03-01
受控状态:
分 发 号:
6 5 4 3 2 1 2012-03-01 新制订 1.0 序号 更改日期 更改章节号 更改审批单号 更改人 版本 批准 审核 编制 1 目的
对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布质量手册和程序文件。
3.2 管理者代表负责审核质量手册和程序文件。
3.3 文管负责质量体系文件的发放、更改、回收管理。
3.4 各部门主管负责相关文件的编制、使用和保管。
3.5 品管部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.6 各部门主管负责将与质量管理体系有关的外来文件的收集、整理并交由文管管理。
4 定义
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