公司内审文件控制程序.doc

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公司内审文件控制程序公司内审文件控制程序

XXXX有限公司 文件控制程序 文件编号: 001 实施日期:2012-03-01 受控状态: 分 发 号: 6 5 4 3 2 1 2012-03-01 新制订 1.0 序号 更改日期 更改章节号 更改审批单号 更改人 版本 批准 审核 编制 1 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册和程序文件。 3.2 管理者代表负责审核质量手册和程序文件。 3.3 文管负责质量体系文件的发放、更改、回收管理。 3.4 各部门主管负责相关文件的编制、使用和保管。 3.5 品管部负责组织对现有体系文件的定期评审。 3.6 各部门主管负责将与质量管理体系有关的外来文件的收集、整理并交由文管管理。 4 定义

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