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[控制环境调查问卷一
控制环境调查问卷(一)
调查问题 回答 注 释 缺点 不适用 是 否 主要 次要 A.决策和管理层方面 1.单位负责人是否独立,能否有效地对经营、管理实施控制? 2.单位负责人是通过哪些措施实施控制的? 3.重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产签订重要合同协议是否经单位负责人批准?(摘录或复印单位负责人有关决议) 4.重大购销业务,大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合同签订是否经单位负责人核准? 5.高层管理人员是否重视和了解内控?是否及时采纳外部、内部审计人员所提出的建议? 6.管理当局是否参与计划和预算的编制和审核? 7.管理当局是否对财务报表进行独立的检查和分析? 8. 管理当局是否对有关经济业务的内部报告进行独立的检查和分析? 9.管理当局是否对“非常或例外事项”及时作出反应? 10. 管理当局是否对财务和经营业务中失控情况,及时采取应急措施以使之恢复正常? 11.会计系统和控制环境发生变化时,是否经单位负责人核准?(如有请单位提供书面核准程序) B.组织机构方面 1..单位本部和各下属单位在重大生产经营方面的决策权限是否划分清楚? 2.生产、经营和管理部门是否健全?(获取单位组织机构图复印件) 3.上述部门所拥有的权力和应承担的责任是否有明确规定?组织内各级人员是否均已正确理解权、责划分情况?(请单位提供单位经济责任制复印件) 采购和销售业务的执行记录交易和资产保管职能 是否分开?(获取管理人员分工图)
控制环境调查问卷(二)
调查问题 回答 注 释 缺点 不适用 是 否 主要 次要 C.管理制度方面 1.对重大投资和购置活动是否有可行性研究并经财务部会审制度? 2.单位内部是否有较严格的经济责任制,并对各部门完成业绩的情况进行考核? 3.是否实行目标成本管理制度?(如有请单位提供复印件) 4.是否有费用预算限额开支制度?(如有请单位提供复印件) 5.是否有费用与成本分析考核制度?(如有请单位提供复印件) 6.是否有材料与工时定额管理制度?(如有请单位提供复印件) 7.是否对资金实行归口管理制度?(如有请单位提供复印件) 8.资金使用前是否编制计划及授权审批? 9.对存货是否有定期盘点制度?(请单位提供存货管理与盘点制度) 10.固定资产是否每年至少盘点一次?(请单位提供固定资产管理与盘点制度) 11.对单位主要资产是否有财产保险制度? D.人员配备方面 1.各级管理部门员工是否具备必要业务知识和业务技能? 2.上述人员是否经过必要的训练,有无定期培训和职务轮换制度? 3.上述人员是否有岗位责任制度?(如有请单位提供复印件) 4.是否有证据表明财务主管等重要财务管理人员的工作负担过重? E.信息系统方面 1.单位是否定期编制生产、销售、采购、资金和成本计划?编制频率如何?(如有请单位提供当年计划) 2.会计信息及相关业务信息的报告制度是否健全?(如有请单位提供有关制度) 控制环境调查问卷(三)
调查问题 回答 注 释 缺点 不适用 是 否 主要 次要 3.单位负责人在控制、评估业务活动时,是否使用会计、统计和业务资料? 4.财务和业务部门是否向单位负责人报送如下资料: ──有关产品毛利率变动的分析报告; ──关于资金筹措和运用情况的分析报告; ──关于应收账款账龄分析报告和大额逾期账款清单; ──关于存货周转率或存货账龄的报告; ──有关重要的现金收支业务报告。 F.内部审计方面 1.单位是否建立起内部审核部门? 2.内部审核部门是否对单位负责人负责? 3.内审部门是否承担监督、检查单位政策及业务规程的遵循执行情况的责任? 4.是否在报告期对单位内部进行过内审?(请单位提供报告复印件) 5.是否在报告期对本级及下级单位进行内审?(请单位提供复印件) 6.内审部门的工作是否富有成效?
会计系
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