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5s410进料检验A0..doc

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5s410进料检验A0.

XXXX線股份有限公司 進料檢驗程序書 文件編號 MS-P2-1001 制訂日期:89年11月1日 修訂日期: 年 月 日 版次:A.0版 頁 次 第1頁共5頁 一、目的 確保原物料進廠後,其品質能符合本公司生產之需求,使生產順暢且產品品質能符合客戶之要求。 二、範圍 本公司所有原物料均屬之。 三、定義 1.重大異常:原紗起毛,染料連續三批進貨檢驗均不合格時,印刷品出現公司名稱或公司住址電話印製錯誤時。 2.次要異常:原紗沾染油污或原紗出現捻度不均現象時。 流 程 圖 XXXX線股份有限公司 進料檢驗程序書 文件編號 MS-P2-1001 制訂日期:89年11月1日 修訂日期: 年 月 日 版次:A.0版 頁 次 第2頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 廠務部 營業部 1 進料需求 6.1進料需求 6.1.1依客戶訂單及庫存不足時,進行採購廠務部所需之原物料與營業部所 需之物料。 供應商 廠務部 2 送貨/退貨/ 特採 6.2送貨/退貨/特採 6.2.1供應商根據交貨日期交貨時,應檢附送貨單據。 6.2.2經判定不合格之原物料,打樣員開立〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401) 如附件1並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規 定處理,經會計員查証確實無法使用時,即通知供應商辦理退貨,由 採購申請人會同製品組主管與供應商之相關人員於暫存區,依〝採購 訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與供應商之送貨單據,清點物 品名稱與數量後,請供應商之相關人員將送貨單據註銷或補開退貨 單,送交或寄給會計員,並於〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之 第二聯簽名並標註日期,以確認供應商已確實收到退貨,製品組主管 將〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯交給會計員,作為付 款與供應商評等之依據。 6.2.3不合格之原物料若因現場待料或其他因素急需使用此原物料,在不直 接影響產品品質條件下,由相關單位主管依【特採處理程序書】(MS- P2-1304)之相關規定,提出特採申請。 矯正與預防措施 管理程序書 (MS-G4-1401) 特採處理程序書 (MS-P2-1304) 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) 採購訂單 (MS-M4-0604) 廠務部 營業部 3 核對、點收 6.3核對、點收 6.3.1廠務部之原物料 6.3.1.1製品組主管請運輸公司或供應商之相關人員,將原物料分別搬運至 採購訂單 (MS-M4-0604) XXXX線股份有限公司 進料檢驗程序書 文件編號 MS-P2-1001 制訂日期:89年11月1日 修訂日期: 年 月 日 版次:A.0版 頁 次 第3頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 原料待驗區或物料待驗區,核對〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件 2之第二聯與供應商或運輸公司之送貨單據,確認供應商與交貨日 期並清點物品名稱與數量無誤後,於供應商或運輸公司之送貨單據 與〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯上簽名並標註日期。 6.3.1.2若為物料,製品組主管將〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二 聯與送貨單據留存保管,以便進行驗收作業。 6.3.1.3若為生產性原料,製品組主管將〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2 之第二聯與送貨單據一併轉交給打樣員,以便進行驗收作業。 6.3.2營業部之物料 6.3.2.1由倉配組主管請運輸公司或供應商之相關人員,將物料搬運至物料 待驗區,核對〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與供應 商或運輸公司之送貨單據,確認供應商與交貨日期並清點物品名稱 與數量無誤後,於供應商或運輸公司之送貨單據與〝採購訂單〞(MS- M4-0604)如附件2之第二聯上,簽名並標註日期後,準備進行驗收 作業。 製品組 技術組 倉配組 4 檢測 6.4檢測 6.4.1物料:製品組與倉配組主管依「進料檢測標準」(MS-P3-1001)之相關 規定,進行抽樣檢查後,將檢測結果登錄於〝進料檢測記錄 表〞(MS-P4-1001)如附件3。 6.4.2生產性原料 6.4.2.1打樣員依「進料檢測標準」(MS-P3-1001)、「物性檢測作業標準書」 進料檢測標準 (MS-P3-1001) 物性檢測作業標 準書 (MS-P3-1102) 進料檢測記錄

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