内部审核控制程序内审控制程序.docVIP

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  • 2017-01-13 发布于重庆
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内部审核控制程序内审控制程序

广州泛亚聚酯有限公司 内部审核控制程序 文件编号: GZFY/QP-28 版 本: 第 1 版 受控状态: 发放编号: 持 有 者: 发布日期:2007年9月20日 实施日期:2007年9月20日 批准: 审核: 编制: 广州泛亚聚酯有限公司程序文件 版 本: 第1版 标 题 内部审核控制程序 第 1页 共 4 页 1.0 目的 通过策划和实施内部审核,查明质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以 及公司确定的质量管理体系要求,质量管理体系是否得

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