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OA系统使用管理制度解读.doc

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OA系统使用管理制度解读

OA系统使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高工作效率,保障信息传递畅通,根据公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司OA系统的管理。OA系统管理网络系统是管理信息传递的有效平台,它集合了各方面信息,是公司实施高效管理的重要工具。 第三条 为了保证通过OA进行发起和传递的各类电子文件能够及时得到处理,原则上各环节处理时间不得超过三个小时。 第二章 管理职责 第四条 原则上各子公司有行政部门的,行政部门负责人将作为各子公司OA管理员(二级管理员),没有行政部门的,可指定专人作为管理员。各管理员要承担起所属公司OA子系统的管理工作,按照要求,在系统内进行分层级,分区域的全面管理工作,开展诸如电子档案管理、通知通告下发、重要文件资上传共享(分权限)、系统深化开发应用等工作。行政部将对上述管理员进行专门培训。 第五条 在系统运行初期OA系统管理员(包括二级管理员)须对系统平台进行实时监控,确保系统运行稳定。 第六条 各系统管理员(包括二级管理员)及系统使用人要及时收集、归纳和反馈OA平台运行过程中的各类问题(包括表单设计、流程设置、功能模块、操作使用等方面问题),逐级上报解决存在的问题。 第七条 OA系统管理员需根据不同工作、不同岗位、不同团队的性质,确定各子公司、部门的机构和权限设置,凡需变更权限或部门设置时,变更部门需向行政部提出申请,由行政部统筹考虑后决定是否同意变更,因员工调动、离职等原因造成岗位变动时,变动部门应及时将变动情况函告OA系统管理员,系统管理员须在收到函告后的24小时内完成相关账号、权限、归属等的调整工作。 第八条 相关文件、资料(包括传审、传阅、公告、新闻等等)由发起人负责对发起内容进行管理。 第九条 为了确保OA平台的正常和高效运行,各系统使用人均有合理使用系统、进行系统维护、提出意见建议等的权利和义务。 第三章 日常使用 第十条 在OA系统上线运行之初,原则上所有传审、传阅、签批、通知、公告、新闻及资料传递均需通过OA系统进行,但考虑到当前运行的实际,除部分文件外的传递可沿用现有纸介质传递流程之外,其他传递均需通过OA系统。行政部将严格按照规定履行纸质文件审核上报关,凡能通过OA系统上报的纸质文件,一律退回发起人用OA系统上报。 第十一条 OA系统文件审批环节的效率及时间限制 (一)凡上报审批的文件,在每个环节停留时间原则上不得超过3小时,凡超出规定时限,又无正当理由的,每次处罚相关责任人200元,以下情况除外: 1.晚上九点至次日上午八点; 2.流程节点审批人因生病、出差、学习、开会及其他重要工作开展需要延长审批时间的; 3.流程节点审批人在审核中因传审事项不清、数据及资料不全而要求发起人给予解释或补充的。 (二)凡上报审批的文件,因不达标被退回时,退回人应注明退回原因、修改要求、需要达到的标准以及重新上报的时间,并及时电话或当面告知发起人,坚决杜绝无原由、无标准的退单现象发生。 第十二条 由于OA系统流程属刚性流程,存在一经发起便无法修改发起内容的问题,因此,要求各发起人在发起前仔细审核文件内容,确定文件数据资料齐全后方可上传。审核及审批环节中各节点责任人均应严格把控审核、审批关,否则将进行如下处罚: (一)日常上报审批的文件(资料),部门必须认真把关,如拿不准时须及时征求相关领导意见,帮助子公司完善文件(资料);如不认真修改,被总经理退回时,处罚责任经理200元;被董事长退回时,处罚责任经理 300元。 (二)各部门上报审批的文件(资料),因不达标被总经理退回时,处罚责任人200元;被董事长退回时,处罚责任人300元。 第十三条 传审类文件经过审批返还给发起人之后,发起人要及时将事务办理结果反馈填写入“办理结果回复”,经所在部门主管审核通过后,该审批流程方认定为最终办理完结。 第十四条 发起人在发起流程时,需准确把握文件性质及重要程度,除个别突发类或领导临时安排工作事项外,原则上任何文件均需提前足够多的时间上报,以备审核过程中的修改等影响工作开展,常规性审批因发起人未预留充足审批时间而造成的任何后果均由发起人及其所在子公司、所在部门全额承担,审核及审批环节责任人不承担责任(无故拖延除外)。 第十五条 各审核、审批人在审批文件前,应酌情处理标识为紧急或特急的文件(待办文件名称前缀红色感叹号,无叹号表示一般,一个叹号表示紧急,两个叹号表示特急)。系统运行之初,建议发起人及各节点审批人在处理完成后向下一节点承办人给予提示,保证文件及时得到处理。 第十六条 原则上各类文件在发起时,发起人需承担归档职责,除对通过OA传递的表单进行归档外,传审时的源文件同样应妥善保存,以备以后查询或使用。 第十七条 严禁任何人通过OA系统发布和传递含有非法、不健康和

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