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- 2017-01-21 发布于广东
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内部审计活动在治理、风险和控制中的作用B以风险为基础制定计划确定内部审计活动的优先次序 主讲:杨光 副教授 国际注册内部审计师(CIA) 高级会计师 电话:681888(短号) 0) H) hgsunshine@163.com yg@ 办公室:62—316 2009年9月 B以风险为基础制定计划确定内部审计活动的优先次序 大纲 1. 建立评估风险的框架。 2.应用评估风险的框架:a.识别潜在审计业务的来源(如审计域、管理层的要求、法规要求)。b.评估全组织范围内的风险。c.从不同来源征求潜在审计业务。d.收集和分析拟审计业务的资料。e.对风险高低进行排序和确认。 3.识别内部审计资源需求。 4. 与各方面协调内部审计工作:a.外部审计师b.法规监管机构c.其他内部保证部门(如,健康和安全部门)。 5.选择审计业务:a.参与审计业务选择过程。b.选择审计业务。c. 与董事会沟通以获得其对审计业务计划的批准。 B-1 建立评估风险的框架 风险是指发生对目标的实现可能产生影响的事件的不确定性。风险的衡量标准是后果与可能性。通常使用潜在的可货币化或因暴
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