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物资采购管理制度
第一部分:标准采购程序
1.申购
1.1申购部门的划分:
1.1.1生产原料、辅料、委外加工配件、毛坯料、产品包装、劳保用品由仓储部提出申购;
1.1.2生产设备、设备配件、设备维修工具由设备部提出申购;
1.1.3计量器具、检测设备由质检部提出申购;
1.1.4办公车辆、办公家具、办公设备、办公用品、后勤生活用品由行政部提出申购;
1.1.5基建材料由基建部提出申购;
1.1.6产品、设备和工艺研发所需的设备、工具、仪器、材料、配件等由技术部提出申购;
1.1.7乐器成品由销售部提出申购。
1.2 《申购审批表》的开立、递送:
1.2.1仓储部、质检部、设备部提出申购,应在《申购审批表》上填清申购物料名称、规格、用量要求到货日期等内容,经部门负责人核签后申购审核决定权限呈报审核,经审批同意后送交采购部。
1.2.2需用日期相同的材料,申购部门应以一单多品方式填制《申购审批表》,提出申购。
1.2.3行政部提出的申购应参酌办公物资库存量、各部门平均消耗量,《申购审批表》上填清申购物料名称、规格、用量、用途、要求到货日期等内容,经行政部经理核签后依申购审核决定权限呈报审核,经审批同意后送交采购部。
1.3免开《申购审批表》的情况:
1.3.1下列物品免开《申购审批表》,以书面请示形式呈报董事长(总经理)审批后,由行政部办理,或由董事长(总经理)直接下达指令,指派相关部门按指令办理:
1.3.1.1贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
1.3.1.2招待用品:饮料、香烟、茶叶等。
1.3.1.3书报(含技术性书籍及定期刊物)。
1.3.1.4刻制印章。
1.3.2食堂粮油菜肉副食的采购免开《申购审批表》,按照食堂管理规定执行。
1.4申购审核决定程序和权限
以下图标所列是总经理集权情况下的审核决定程序、权限;根据总经理实际分权授权情况应做相应调整
1.4.1 仓储部提出的申购:
1.4.2由质检部提出的申购:
1.4.3由设备部提出的申购:
1.4.4行政部提出的申购:
1.4.5基建部提出的申购:
1.4.6技术部提出的申购
1.4.7成品采购:
1.5申购业务的撤销
申购业务撤销时,撤销审批人应在《申购审批表》上注明 “撤销”字样和撤销原因并签名,并在撤销审批后2小时内通知采购部停止采购。
2.采购业务方式
除一般采购业务方式外,采购部应依材料使用及采购特性,尽可能选择下列一种最有利的方式进行采购:
集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申购部门依计划提出申购,采购部定期集中办理采购。
长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,应与供应商议定长期供应价格,呈准后通知各申购部门依需要提出申购。
采购招标:大宗物料采取招标形式采购。
3.采购业务处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需状况等因素,分类制定材料采购业务处理期限,,编制物料采购周期表,供各申购部门参考,遇有变更时,应立即修正。
4.采购业务分工
4.1成品的采购由销售部负责;
4.2本制度“1.1.3”项中免开《申购审批表》的采购业务由行政部或总经理指定部门采购;
4.3食堂粮油菜肉副食的采购业务由食堂负责;
4.4除以上三项(4.1\4.2\4.3)以外的采购业务由采购部负责。
5.采购技术文件
5.1采购部门应及时与申购部门协商确定物料技术要求,新品种必须有相应的技术文件。
5.1.1仓储部、设备部、技术部申购的采购技术文件由技术部编制,技术部经理批准。
5.1.2质检部申购的采购技术文件由质检部负责编制,质检部经理批准。
5.1.3行政部申购的采购技术文件由行政部的资产管理人员负责编制,行政部经理批准。
5.1.4基建部申购的采购技术文件由基建部负责编制,基建部经理批准。
5.2采购技术文件内容:
1.7.2.1采购清单:采购物资名称、类别、型号、规格、式样、配置、数量、用途、到货时间等。
1.7.2.2技术文件:在有要求时,写明规范、图样、检验规程和适用版本及所采用的标准和特殊质量要求。
1.7.2.3在有质量保证要求时,须写明适用的质量保证模式标准、版本、编号等。
1.7.3采购技术文件审批后方可作为采购依据执行(参考文件无需批准,只在采购时借鉴参考)。
6采购业务处理
6.1询价、比价、议价:
6.1.1采购经办人员接到经审批的《申购审批表》后应按申购业务的缓急,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,可网上、电话或到市场询价,填写《询价记录表》,精选三家以上的供应厂商进行比价或经分析后议价。
6.1.2若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应向申购部门提供物料资料,征求申购部门意见,经同意后在
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