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(财务管理习题班第3章
第三章 预算管理(各题型 10′)1、单选题下列有关预算的表述中,不正确的是( )。A、预算是一种可以据以执行和控制经济活动的、最为具体的计划 B、编制预算的目的是促成企业以最经济有效的方式实现预定目标 C、预算是将企业活动导向预定目标的有力工具 D、预算必须与企业的战略或目标保持一致,这是预算最主要的特征【答案】D【解析】 数量化和可执行性是预算最主要的特征。2、多选题下列关于企业预算的说法中,正确的是( )。A.预算可以实现企业内部各个部门之间的协调B.预算可以作为业绩考核的标准C.预算可以引导和控制经济活动D.预算可以为战略的制定提供依据【答案】ABC【解析】预算的作用主要表现在:①预算通过引导和控制经济活动,使企业经营达到预期目的;②预算可以实现企业内部各个部门之间的协调;③预算可以作为业绩考核的标准。3、多选题全面预算体系包括( )。A.业务预算 B.专门决策预算C.现金流量预算D.财务预算【答案】ABD【解析】4、单选题下列各项中,不属于业务预算的有( )A.生产预算B.产品成本预算C.销售及管理费用预算D.资本支出预算【答案】D【解析】业务预算(经营预算)指与企业日常经营活动直接相关的经营业务的各种预算。包括:(1)销售预算;(2)生产预算;(3)直接材料预算; (4)直接人工预算; (5)制造费用预算;(6)产品成本预算;(7)销售费用和管理费用预算专门决策预算是指企业不经常发生的、一次性的重要决策预算。如资本支出预算、购置固定资产预算。财务预算指企业在计划期内反映有关预计现金收支、财务状况和经营成果的预算,主要包括:现金预算和预计财务报表。5、单选题下列有关预算不属于总预算内容的是( )。 A.现金预算 B.生产预算 C.预计利润表 D.预计资产负债表【答案】B【解析】在全面预算体系中总预算是指财务预算,而财务预算包括现金预算、预计利润表和预计资产负债表等内容。【提示】财务预算作为全面预算体系的最后环节,它是从价值方面总括地反映企业业务预算与专门决策预算的结果,也就是说,业务预算和专门决策预算中的资料都可以用货币金额反映在财务预算内,这样,财务预算就成为了各项业务预算和专门决策预算的整体计划,故称之为总预算,其他预算则相应称为辅助预算或分预算。6、多选题下列关于财务预算的表述中,正确的有( )。A.财务预算多为长期预算B.财务预算又被称作总预算C.财务预算是全面预算体系的最后环节D.财务预算主要包括现金预算和预计财务报表【答案】BCD【解析】一般情况下,企业的业务预算和财务预算多为1年期的短期预算,所以选项A错误;财务预算主要包括现金预算和预计财务报表,它是全面预算的最后环节,它是从价值方面总括的反映企业业务预算和专门决策预算的结果,所以亦将其称为总预算。7、单选题应当对企业预算管理工作负总责的是( )。A.预算委员会B.董事会C.监事会D.财务部门【答案】B【解析】机构组织权限及职责董事会、经理办公会或类似机构对企业预算管理负总责。预算委员会或财务管理部门具体的预算方案拟定以及上传下达的作用。财务管理部门跟踪管理,监督执行,分析差异及原因,提出改进管理的意见与建议。企业内部各职能部门其主要负责人参与企业预算委员会的工作,并对本部门预算执行结果承担责任。企业所属基层单位其主要负责人对本单位财务预算的执行结果承担责任。8、单选题下列各项中,不属于增量预算基本假设的是( )A.以现有业务活动和各项活动的开支水平,确定预算期各项活动的预算数B.预算费用标准必须进行调整C.现有的各项开支都是合理的D.现有的业务活动是合理的【答案】B【解析】增量预算法假设:(1)企业现有业务活动是合理的,不需要进行调整;(2)企业现有各项业务的开支水平是合理的,在预算期予以保持;(3)以现有业务活动和各项活动的开支水平,确定预算期各项活动的预算数。9、单选题运用零基预算法编制预算,需要逐项进行成本效益分析的费用项目是( )。A、可避免费用 B、不可避免费用 C、可延缓费用 D、不可延缓费用 【答案】A【解析】零基预算编制过程中要划分不可避免费用项目和可避免费用项目。在编制预算时,对不可避免费用项目必须保证资金供应;对可避免费用项目,则需要逐项进行成本与效益分析,尽量控制可避免项目纳入预算当中。10、单选题为克服传统的固定预算法的缺点,人们设计了一种适用面广、机动性强,可适用于多种情况的预算方法,即( )。 A.弹性预算法 B.零基预算法 C.滚动预算法 D.增量预算法【答案】A【解析】弹性预算法是能够适应多种情况的预算方法。11、判断题采用弹性预算法编制成本费用预算时,业务量计量单位的选择非常关键,自动化生产车间适合用机器工时作为业务量的计量单位。( )【答案】√【解析】弹性预算法是能够适应多种情况的预算方法。
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